Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OB/23/0100 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 0,00 € 18.12.2023 29.12.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
OB/23/0003 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 HAGARD: HALL, spol. s r.o. 50111990 0,00 € 02.02.2023 28.02.2023 Mgr. Róber Adam poverený vedením organizácie Objednávka
OB/23/0008 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 HAGARD: HALL, spol. s r.o. 50111990 0,00 € 20.02.2023 10.03.2023 Mgr. Róber Adam poverený vedením organizácie Objednávka
OB/23/0031 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 HATTECH, s. r. o., 45947503 0,00 € 31.05.2023 06.06.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka Objednávka
OB/23/0063 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 0,00 € 04.09.2023 10.10.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
OB/23/0074 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Mesto Snina 00323560 0,00 € 18.10.2023 10.11.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
DFB/23/0220 FA za mobil. paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 64,75 € 24.11.2023 28.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0014 FA za prevádzkové náklady za január 2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 916,28 € 23.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFK/23/0003 FA za stavebné práce na v rámci projektu "CSW" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KG-STAV GROUP s.r.o. 50180746 12 526,27 € 10.08.2023 23.08.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0146 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 11.09.2023 26.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFK/23/0001 FA na základe Zmluvy o dielo č.1/vh_csw/2022- v rámci projektu "Karpatská hviezdna dráha" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KG-STAV GROUP s.r.o. 50180746 31 397,04 € 20.02.2023 28.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0060 FA za mobil. paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 63,40 € 26.04.2023 15.05.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0078 FA za SL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 046,65 € 05.05.2023 18.05.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0225 FA za tlač obrazov v rámci dotácie Úradu vlády SR Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 1 400,00 € 08.12.2023 25.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0097 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 14.06.2023 20.06.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0195 FA za vyhotovenie tlačených materiálov pre "Záverečnú konferenciu CSW" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 230,40 € 19.10.2023 14.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0179 FA za vykonanie procesu VO a prieskumu trhu v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT 44658711 1 169,73 € 06.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0161 FA za bezp. SIM - AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 21,10 € 11.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0120 FA za bezp. SIM kartu Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 18.07.2023 25.07.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0005 FA za bezp. SIM MP Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 10.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »