OB/23/0100 |
|
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
0,00 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
OB/23/0003 |
|
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
HAGARD: HALL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
0,00 € |
02.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Mgr. Róber Adam |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
OB/23/0008 |
|
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
HAGARD: HALL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
0,00 € |
20.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Mgr. Róber Adam |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
OB/23/0031 |
|
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
HATTECH, s. r. o., |
45947503 |
|
0,00 € |
31.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka |
Objednávka |
OB/23/0063 |
|
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
0,00 € |
04.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
OB/23/0074 |
|
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Mesto Snina |
00323560 |
|
0,00 € |
18.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
DFB/23/0220 |
FA za mobil. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
64,75 € |
24.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0014 |
FA za prevádzkové náklady za január 2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
916,28 € |
23.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFK/23/0003 |
FA za stavebné práce na v rámci projektu "CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
12 526,27 € |
10.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0146 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFK/23/0001 |
FA na základe Zmluvy o dielo č.1/vh_csw/2022- v rámci projektu "Karpatská hviezdna dráha" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
31 397,04 € |
20.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0060 |
FA za mobil. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
63,40 € |
26.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0078 |
FA za SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 046,65 € |
05.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0225 |
FA za tlač obrazov v rámci dotácie Úradu vlády SR |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
1 400,00 € |
08.12.2023 |
|
|
25.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0097 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
14.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0195 |
FA za vyhotovenie tlačených materiálov pre "Záverečnú konferenciu CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
230,40 € |
19.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0179 |
FA za vykonanie procesu VO a prieskumu trhu v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
44658711 |
|
1 169,73 € |
06.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0161 |
FA za bezp. SIM - AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablontron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
21,10 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0120 |
FA za bezp. SIM kartu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablontron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
18.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0005 |
FA za bezp. SIM MP |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablontron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
10.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |