DFB/21/0059 |
FA za nákup elektroinštalačného materiálu na AO na Kolonické sedlo |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JOZEF FERKO AV - EL mak. |
34290630 |
|
57,71 € |
18.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/21/0011 |
Objednávame si u Vás nákup elektroinštalačného materiálu na AO na Kolonické sedlo podľa vlastného výberu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JOZEF FERKO AV - EL mak. |
34290630 |
|
0,00 € |
14.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/21/0058 |
Nákup tlačiarne a príslušenstva k PC |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
100,60 € |
12.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/21/0010 |
Objednávame si u Vás nákup:
tlačiareň Phaser 3020 - 1 ks
myš k PC - 2 ks |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
0,00 € |
07.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/21/0060 |
FA za prevádzkové náklady za máj 2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
19.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/21/0012 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku služobného vozidla FORD C-MAX, a prezutie pneumatík |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CarComplex spol. s r.o. |
45700192 |
|
0,00 € |
24.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/21/0063 |
FA za mesačný paušál GO 30, 10, 1 € |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,00 € |
25.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0062 |
FA za servisnú prehliadku a výmenu pneumatík na služobnom vozidle |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CarComplex spol. s r.o. |
45700192 |
|
219,54 € |
25.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0061 |
FA za vypracovanie a zverejnenie Súhrnných správ za 1.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
50115715 |
|
35,00 € |
21.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0064 |
FA za opravu služobného vozidla FIAT DOBLO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASTA, spol. s r.o. |
31654002 |
|
656,23 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/21/0016 |
Objednávame si u Vás nákup kancelárskych stolov na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
0,00 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
OB/21/0014 |
Objednávame si u Vás nákup drobného tovaru na AO na Kolonické sedlo |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
0,00 € |
01.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
OB/21/0015 |
Objednávame si u Vás slnečné protokoly |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Hvezdáreň a planetárium |
37781324 |
|
0,00 € |
02.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/21/0070 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0069 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
63,46 € |
09.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0066 |
FA za nákup slnečných protokolov |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Hvezdáreň a planetárium |
37781324 |
|
16,00 € |
04.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0065 |
FA za nákup drobného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
87,56 € |
04.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0068 |
FA na základe Uznania dlhu za PN za 03,04/2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
923,56 € |
04.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0067 |
FA na základe Uznania dlhu za nájom za 03,04/2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
831,54 € |
04.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0081 |
FA za paušál mobil |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
42,14 € |
29.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |