Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0063 FA za tlač propagačných materiálov na "Deň hvezdárni a planetárií" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 41,18 € 27.04.2023 15.05.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0062 FA za tlač propagačných materiálov pre podujatie "Deň hvezdárni a planetárií" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 48,00 € 27.04.2023 15.05.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0061 FA za nákup silikónu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 6,50 € 26.04.2023 15.05.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0059 FA za metodický materiál k súťaží "Vesmír očami detí" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Hvezdáreň a planetárium 37781324 22,50 € 19.04.2023 15.05.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0078 FA za SL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 046,65 € 05.05.2023 18.05.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0076 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 04.05.2023 18.05.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0077 FA za prevádzkové náklady za máj 2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 1 710,00 € 05.05.2023 18.05.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0080 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 22.05.2023 23.05.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0082 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 55,56 € 22.05.2023 23.05.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0081 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 22.05.2023 23.05.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0083 FA za obnovu domény webhosting ultra Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Webglobe, a.s. 52486567 97,09 € 22.05.2023 24.05.2023 Edita Macejková Faktúra
OB/23/0030 Objednávame si u Vás prezutie pneumatík na služobnom vozidle Fiat Doblo a Ford C-Max Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASTA, spol. s r.o. 31654002 0,00 € 25.05.2023 29.05.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka Vihorlatskej hvezdárne v Humennom Objednávka
OB/23/0029 Objednávame si u Vás nákup kancelárskej stoličky na VH v Humennom - 1 ks Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MERKURY SHOP 51231735 0,00 € 18.05.2023 29.05.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka Vihorlatskej hvezdárne v Humennom Objednávka
OB/23/0028 Objednávame si u Vás kosenie prístupovej komunikácie k AO na Kolonickom sedle. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 0,00 € 17.05.2023 29.05.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka Objednávka
OB/23/0033 Objednávame si u Vás posteľné prádlo na AO na Kolonické sedlo - 5 ks Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MERKURY SHOP 51231735 0,00 € 01.06.2023 06.06.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka Objednávka
OB/23/0031 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 HATTECH, s. r. o., 45947503 0,00 € 31.05.2023 06.06.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka Objednávka
OB/23/0032 objednávame si u Vás nákup konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 0,00 € 31.05.2023 06.06.2023 Ing. Mária Kulanová riaditeľka Objednávka
DFB/23/0086 FA za prezutie a výmenu pneumatíik na služobných vozidlách Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASTA, spol. s r.o. 31654002 63,07 € 30.05.2023 14.06.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0085 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 270,25 € 24.05.2023 14.06.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0084 FA za nákup kancelárskej stoličky na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MERKURY SHOP 51231735 139,00 € 22.05.2023 14.06.2023 Edita Macejková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »