DFB/21/0082 |
FA za nákup adaptéra a klávesnice na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
34,15 € |
29.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/21/0018 |
Objednávame si u Vás nákup adaptéra a klávesnice na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
0,00 € |
23.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/21/0080 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
16.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0074 |
FA za web hosting domén |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Webglobe - Yegon, s. r. o. |
36306444 |
|
71,86 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0076 |
FA za nákup elektroinštalačného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JOZEF FERKO AV - EL mak. |
34290630 |
|
72,49 € |
11.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0072 |
FA za elektrickú energiu za máj 2021 na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Východoslovenská energetika a.s., |
44483767 |
|
248,75 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0075 |
FA za nákup písacieho stola na VH a stola do kupoly VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
85,40 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0079 |
FA za revíziu hasiacich prístrojov na AO a VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
81,70 € |
11.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0077 |
FA za SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
|
743,88 € |
11.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0078 |
FA za prevádzkové náklady za jún 2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
11.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0073 |
FA za PN - nedoplatok za rok 2020 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
872,89 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/21/0017 |
Objednávame si u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu na AO na Kolonické sedlo |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JOZEF FERKO AV - EL mak. |
34290630 |
|
0,00 € |
03.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/21/0093 |
FA za bezpečnostnú SIM |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablontron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
14.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0092 |
FA za systémovú podporu za 2.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/21/0023 |
Objednávame si u Vás nákup rebríka na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Oto Hroba STEPS NITRA |
53344154 |
|
0,00 € |
16.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riadieľ |
Objednávka |
OB/21/0022 |
Objednávame si u Vás nákup drobného materiálu podľa vlastného výberu na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
0,00 € |
15.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
OB/21/0021 |
Objednávame si u Vás nákup dverovej záražky na AO na Kolonické sedlo - 2 ks po 10,80 € |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KĽUČKA s.r.o. |
46433996 |
|
0,00 € |
15.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/21/0096 |
FA za pranie bielizne na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
104,44 € |
20.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0094 |
FA za stravné lístky |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
|
659,54 € |
15.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0091 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
61,90 € |
14.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |