Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OB/22/0027 Objednávame si u Vás zhotovenie a úpravu fotografií. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Štefan Gojdič 46800921 0,00 € 17.05.2022 25.05.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0076 FA za tlač plagátov a diplomov k projektu "Deň hvezdární a planetárií" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 90,20 € 17.05.2022 25.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0075 FA za zemné a montážne práce k odvodneniu pozemku na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Fibertel s.r.o. 52078965 1 776,48 € 19.05.2022 25.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0078 FA za obnovu domény Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Webglobe, a.s. 52486567 71,86 € 23.05.2022 02.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0077 FA za zhotovenie a úpavu fotografií Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Štefan Gojdič 46800921 150,00 € 23.05.2022 02.06.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0026 Objednávame si u Vás nákup svahových tvárnic na AO na Kolonické sedlo - 12 ks. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 STAVMAX Humenné, s. r. o. 36475823 0,00 € 24.05.2022 25.05.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
OB/22/0028 Objednávame si u Vás nákup letných pneumatík na služobné vozidlo FIAT DOBLO - 4 ks Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SANOME1, s. r. o. 53316151 0,00 € 24.05.2022 02.06.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0080 FA za mobil. paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 50,99 € 25.05.2022 08.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0079 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 25.05.2022 08.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0082 FA za nákup svahových tvárnic na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 STAVMAX Humenné, s. r. o. 36475823 34,80 € 26.05.2022 09.06.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0030 Objednávame si u Vás nákup tovaru na úpravu exteriéru na AO na Kolonickom sedle Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 0,00 € 27.05.2022 02.06.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0083 FA za vyhotovenie a tlač informačných letákov v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 TURKULA - Karolina Kiwior PL7381974084 3 321,00 € 30.05.2022 10.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0084 FA za nákup letných pneumatík na služobné vozidla FIAT Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SANOME1, s. r. o. 53316151 171,20 € 30.05.2022 13.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0085 FA za vyjadrenie k projektovej dokumentácii "Modernizácia areálu AO na Kolonickom sedle." Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 RÚVZ 00611018 50,00 € 01.06.2022 17.06.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0034 Objednávame si u Vás vyjadrenie k projektovej dokumentácii: "Modernizácia areálu astronomického observatória na Kolonickom sedle." Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 RÚVZ 00611018 0,00 € 01.06.2022 17.06.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
OB/22/0031 Objednávame si u Vás nákup ochranných podložiek pod stoličky na VH - 2 ks Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 nabbi, s.r.o. 47484128 0,00 € 02.06.2022 13.06.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0086 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 03.06.2022 22.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0088 FA za nákup stavebného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 632,12 € 03.06.2022 22.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0087 FA za vypracovanie a dodanie projektovej štúdie stavby Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. František Sitarčík -FESPRO 33607028 2 160,00 € 03.06.2022 22.06.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0033 Objednávame si u Vás nákup stavebného materiálu na AO. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 0,00 € 08.06.2022 17.06.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »