DFB/21/0106 |
FA za nákup konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
80,98 € |
04.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/21/0026 |
Objednávame si u Vás nákup a výmenu pneumatík na služobnom vozidle FORD C-MAX |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
48265675 |
|
0,00 € |
06.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/21/0107 |
FA za ročnú periodickú revíziu EZS Jablotron na AO na Kolonickom sedle |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
214,56 € |
06.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0108 |
FA za nákup pneumatík na služobné vozidlo FORD C-MAX |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
48265675 |
|
318,00 € |
11.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0110 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0109 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
63,34 € |
11.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0113 |
FA za nové verzie za 2.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0112 |
FA za pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
277,09 € |
12.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0111 |
FA za SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
|
776,77 € |
12.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/21/0027 |
Objednávame si u Vás ročnú periodickú revíziu KS na AO na Kolonickom sedle a planetária |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
0,00 € |
12.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/21/0114 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
13.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/21/0028 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačné služby na AO podľa požiadaviek |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
0,00 € |
16.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/21/0116 |
FA za elektroinštalačné služby na AO podľa požiadaviek |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
192,13 € |
19.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0115 |
FA za ročnú periodickú revíziu KS na AO na Kolonickom sedle a planetária |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
452,16 € |
19.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0118 |
FA za nákup tonerov do tlačiarne na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEDUM KAMARA SK s.r.o. |
48158836 |
|
24,78 € |
19.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0117 |
FA za prevádzkové náklady za august 2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
19.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/21/0029 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEDUM KAMARA SK s.r.o. |
48158836 |
|
0,00 € |
20.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/21/0119 |
FA za mesačný paušál mobil |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
85,12 € |
25.08.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0120 |
FA za internet na AO za 08/2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
06.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0121 |
Fa za elektrickú energiu na AO za 07/2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
421,03 € |
07.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |