Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0183 FA za nákup drobného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 15,40 € 07.10.2022 21.10.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0022 FA za nákup drobného materilu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DREVONAX Humenné 43875921 98,93 € 11.02.2022 04.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0068 FA za nákup elektrického materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 JOZEF FERKO AV - EL mak. 34290630 48,74 € 05.05.2022 17.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0234 FA za nákup elektroinštalačného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 JOZEF FERKO AV - EL mak. 34290630 38,27 € 16.12.2022 27.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0115 FA za nákup glóbusov pre astronomický krúžok Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Market 24, s. r. o. 45865108 40,90 € 13.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0208 FA za nákup hrebeňov na bránu na AO v rámci projektu APVV Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Dando, s.r.o. 47348259 246,10 € 14.11.2022 30.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0248 FA za nákup IT techniky a tonerov na VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 837,65 € 23.12.2022 28.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0016 FA za nákup kancelárskeho materiálu Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 136,07 € 03.02.2022 21.02.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0259 FA za nákup kancelárskeho materiálu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 175,24 € 30.12.2022 04.01.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0230 FA za nákup kancelárskeho nábytku na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DECODOM, spol. s r.o. 36305073 1 214,51 € 14.12.2022 20.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0191 FA za nákup kancelárskeho stola Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Wood Service Group, s. r. o. 44941153 277,00 € 14.10.2022 07.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0045 FA za nákup kancelárskeho stola na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Wood Service Group, s. r. o. 44941153 228,00 € 25.03.2022 29.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0255 FA za nákup kancelárskej stoličky a stolíka na VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MERKURY SHOP 51231735 196,99 € 29.12.2022 30.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0198 FA za nákup kancelárskych potrieb na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KRIDLA s.r.o. 36466778 62,47 € 26.10.2022 07.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0233 FA za nákup kancelárskych potrieb a pečiatok Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 79,91 € 16.12.2022 27.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0239 FA za nákup koberca na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Ivana Lepótová 41086864 134,40 € 20.12.2022 27.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0041 FA za nákup koberca na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Ivana Lepótová 41086864 217,50 € 18.03.2022 28.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0032 FA za nákup konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 10,15 € 03.03.2022 28.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0066 FA za nákup konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 88,14 € 04.05.2022 17.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0067 FA za nákup konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DREVONAX Humenné 43875921 123,90 € 04.05.2022 17.05.2022 Edita Macejková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »