Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OB/22/0056 Objednávame si u Vás: školské telúrium - 1 ks - učebná pomôcka pre astrokrúžok Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Škola.sk, s. r. o. 50293893 0,00 € 25.07.2022 02.08.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0132 FA za zrealizované prednášky na AO ma Kolonickom sedle. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 VeniaSol s.r.o. 50335154 366,00 € 26.07.2022 07.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0131 FA za mes. poplatok mobil paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 48,28 € 26.07.2022 07.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0130 FA za nákup papierových utierok do boxov na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Nikub s. r. o. 53095511 83,52 € 21.07.2022 07.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0129 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 21.07.2022 07.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0123 FA za nákup Baader-Mainboard for CGEM Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Judita Piarová - TROMF 32026323 356,00 € 15.07.2022 07.08.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0055 Objednávame si u Vás: Dlažba Starline Granit TR733502 -20 m2 CM 14 lepidlo 5 ks škárovacia hmota CE 40 - 2 x 5kg penetracia - CT 17 - 5 L Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Róbert Mačák AQUATERM, s. r. o. 44204451 0,00 € 02.08.2022 11.08.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0133 FA za nákup teleskopov a bateriek na astrokrúžky Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 OPTINO s. r. o. 52066657 728,00 € 27.07.2022 12.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0134 FA za nákup tatranského profilu do kupoly na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Branislav Findiš 51136074 183,45 € 28.07.2022 12.08.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0060 Objednávame si u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DREVONAX Humenné 43875921 0,00 € 12.08.2022 15.08.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
OB/22/0059 Objednávame si u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 NORMA - potreby pre domácnosť 31291295 0,00 € 10.08.2022 15.08.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
OB/22/0058 Objednávame si u Vás nákup okrasného kameňa na AO na Kolonické sedlo - 0,32 t Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Štrky Piesky, s.r.o. 46972391 0,00 € 27.07.2022 15.08.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0135 FA za nákup plynového sporáka na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 OKAY Slovakia, spol. s r.o. 35825979 190,34 € 02.08.2022 19.08.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0061 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 OKAY Slovakia, spol. s r.o. 35825979 0,00 € 01.08.2022 19.08.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
OB/22/0062 Objednávame si u Vás nákup tanierov na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Marcinek - Univerzál, s.r.o. 36507377 0,00 € 21.08.2022 22.08.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
OB/22/0057 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 NORMA - potreby pre domácnosť 31291295 0,00 € 11.08.2022 22.08.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0149 FA za nákup tanierov na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MARCINEK - UNIVERZAL s.r.o. 36507377 81,00 € 23.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0150 FA za telef. hovory Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 23.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0146 FA za nákup kuchynského náradia na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 NORMA - potreby pre domácnosť 31291295 94,92 € 16.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0148 FA za nákup okrasného kameňa na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Štrky Piesky, s.r.o. 46972391 17,95 € 16.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »