OB/22/0056 |
Objednávame si u Vás:
školské telúrium - 1 ks - učebná pomôcka pre astrokrúžok |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
0,00 € |
25.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
DFB/22/0132 |
FA za zrealizované prednášky na AO ma Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
VeniaSol s.r.o. |
50335154 |
|
366,00 € |
26.07.2022 |
|
|
07.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0131 |
FA za mes. poplatok mobil paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
48,28 € |
26.07.2022 |
|
|
07.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0130 |
FA za nákup papierových utierok do boxov na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Nikub s. r. o. |
53095511 |
|
83,52 € |
21.07.2022 |
|
|
07.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0129 |
FA za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
21.07.2022 |
|
|
07.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0123 |
FA za nákup Baader-Mainboard for CGEM |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Judita Piarová - TROMF |
32026323 |
|
356,00 € |
15.07.2022 |
|
|
07.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/22/0055 |
Objednávame si u Vás:
Dlažba Starline Granit TR733502 -20 m2
CM 14 lepidlo 5 ks
škárovacia hmota CE 40 - 2 x 5kg
penetracia - CT 17 - 5 L |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Róbert Mačák AQUATERM, s. r. o. |
44204451 |
|
0,00 € |
02.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
DFB/22/0133 |
FA za nákup teleskopov a bateriek na astrokrúžky |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
OPTINO s. r. o. |
52066657 |
|
728,00 € |
27.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0134 |
FA za nákup tatranského profilu do kupoly na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Branislav Findiš |
51136074 |
|
183,45 € |
28.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/22/0060 |
Objednávame si u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DREVONAX Humenné |
43875921 |
|
0,00 € |
12.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
OB/22/0059 |
Objednávame si u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
NORMA - potreby pre domácnosť |
31291295 |
|
0,00 € |
10.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
OB/22/0058 |
Objednávame si u Vás nákup okrasného kameňa na AO na Kolonické sedlo - 0,32 t |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Štrky Piesky, s.r.o. |
46972391 |
|
0,00 € |
27.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
DFB/22/0135 |
FA za nákup plynového sporáka na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
35825979 |
|
190,34 € |
02.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/22/0061 |
|
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
35825979 |
|
0,00 € |
01.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
OB/22/0062 |
Objednávame si u Vás nákup tanierov na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Marcinek - Univerzál, s.r.o. |
36507377 |
|
0,00 € |
21.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
OB/22/0057 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
NORMA - potreby pre domácnosť |
31291295 |
|
0,00 € |
11.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
DFB/22/0149 |
FA za nákup tanierov na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MARCINEK - UNIVERZAL s.r.o. |
36507377 |
|
81,00 € |
23.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0150 |
FA za telef. hovory |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
23.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0146 |
FA za nákup kuchynského náradia na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
NORMA - potreby pre domácnosť |
31291295 |
|
94,92 € |
16.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0148 |
FA za nákup okrasného kameňa na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Štrky Piesky, s.r.o. |
46972391 |
|
17,95 € |
16.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |