Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0017 FA za nákup pracovného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 56,78 € 04.02.2022 21.02.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0018 FA za nákup maliarského tovaru na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 130,34 € 09.02.2022 23.02.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0006 Objednávame si u Vás nákup materiálu podľa vlastného výberu. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MERKURY SHOP 51231735 0,00 € 21.02.2022 25.02.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený riadením organizácie Objednávka
OB/22/0008 Objednávame si u Vás nákup umývadla so skrinkou a zrkadlom na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Miloš Terezka, UNIVERS 40122425 0,00 € 01.03.2022 02.03.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
OB/22/0007 Objednávame si u Vás nákup drobného materiálu podľa vlastného výberu Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 0,00 € 25.02.2022 02.03.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0028 FA za nájom pozemku na rok 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Pozemkové spoločenstvo Roveň 42380723 99,00 € 28.02.2022 04.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0029 FA za mobil. paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 93,11 € 28.02.2022 04.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0027 FA za nákup obkladu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MERKURY SHOP 51231735 59,70 € 23.02.2022 04.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0026 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 16.02.2022 04.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0023 FA za SL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 754,00 € 11.02.2022 04.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0024 FA za nákup nosníka pre vertikálne žalúzie na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MCe system, s.r.o. 48059641 39,58 € 11.02.2022 04.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0022 FA za nákup drobného materilu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DREVONAX Humenné 43875921 98,93 € 11.02.2022 04.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0020 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 56,72 € 11.02.2022 04.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0019 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 11.02.2022 04.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0025 FA za prevádzkové náklady za február 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 508,07 € 11.02.2022 04.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0021 FA za elektrickú energiu AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 407,47 € 11.02.2022 04.03.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0010 Objednávame si u Vás nákup matičnej dosky Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 0,00 € 16.03.2022 21.03.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
OB/22/0009 Objednávame si u Vás nákup maliarského materiálu na VH podľa vlastného výberu. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 0,00 € 01.03.2022 21.03.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
OB/22/0012 Objednávame si u Vás našitie návlekov - 26 ks na madla kresiel do planetária na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Iveta Gavaľová 35462353 0,00 € 15.03.2022 22.03.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
OB/22/0014 Objednávame si u Vás nákup kancelárskeho stola na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Wood Service Group, s. r. o. 44941153 0,00 € 18.03.2022 24.03.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »