Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0021 FA za elektrickú energiu AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 407,47 € 11.02.2022 04.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0037 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 410,44 € 11.03.2022 28.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0051 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 595,26 € 11.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0070 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 284,97 € 11.05.2022 17.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0095 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 319,88 € 14.06.2022 30.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0107 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 256,84 € 11.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0144 FA za elektrickú energiu AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 280,11 € 12.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0160 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 328,08 € 13.09.2022 28.09.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0194 FA za elektrickú energiu za 09/2022 AO Kolonica Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 272,44 € 20.10.2022 07.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0209 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 310,52 € 14.11.2022 30.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0223 FA za elektr. energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 312,10 € 07.12.2022 16.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0254 FA za nákup maliarského materiálu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 79,24 € 29.12.2022 30.12.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0122 Objednávame si u Vás nákup maliarského materiálu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 0,00 € 27.12.2022 13.01.2023 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
OB/22/0003 Objednávame si u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 0,00 € 28.01.2022 08.02.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0018 FA za nákup maliarského tovaru na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 130,34 € 09.02.2022 23.02.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0009 Objednávame si u Vás nákup maliarského materiálu na VH podľa vlastného výberu. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 0,00 € 01.03.2022 21.03.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0038 Nákup maliarského materiálu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 94,96 € 11.03.2022 28.03.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0016 Objednávame si u Vás nákup maliarského materiálu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 0,00 € 01.04.2022 08.04.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0055 FA za nákup maliarského materiálu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 33,43 € 11.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0025 Objednávame si u Vás zemné a montážne práce k odvodneniu pozemku na AO na Kolonickom sedle. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Fibertel s.r.o. 52078965 0,00 € 10.05.2022 20.05.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »