DFB/21/0079 |
FA za revíziu hasiacich prístrojov na AO a VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
81,70 € |
11.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0085 |
FA za výkon činnosti technika PO za 2.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
08.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0132 |
FA za výkon činnosti technika PO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
04.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0204 |
FA za výkon činnosti technika PO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
30.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0009 |
FA za mzdovú publikáciu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
63,60 € |
14.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0020 |
FA za nákup žiaroviek |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAD, s.r.o. |
31564003 |
|
47,41 € |
11.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/21/0003 |
Objednávame si u Vás nákup žiaroviek podľa vlastného výberu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAD, s.r.o. |
31564003 |
|
0,00 € |
01.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
OB/21/0049 |
Objednávame si u Vás nákup žiaroviek na AO na Kolonické sedlo |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAD, s.r.o. |
31564003 |
|
0,00 € |
01.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/21/0159 |
FA za nákup žiaroviek na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAD, s.r.o. |
31564003 |
|
28,01 € |
02.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/21/0048 |
Objednávvame si u Vás na základe verejného obstarávania zo dňa 6.10.2021 :
trojstranný externý inforamčný stojan - 8 ks
základná súprava informačnej tyče - 1 ks
|
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Showdown Displays Europe, s.r.o. |
64574822 |
|
0,00 € |
15.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
OB/21/0058 |
Objednávame si u Vás:
Osvetlenia výstavných panelov - Baner light halogen - 10 ks
Úchyty na osvetlenie - Baner light clip - 10 ks |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Showdown Displays Europe, s.r.o. |
64574822 |
|
0,00 € |
08.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/21/0192 |
FA za zhotovenie informačných stojanov v rámci projektu "KUltúra nás spája 2021" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Showdown Displays Europe, s.r.o. |
64574822 |
|
3 241,92 € |
23.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0002 |
FA za telef.hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
64,08 € |
12.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0001 |
FA za VUC NET DSl |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0024 |
FA za telefónne hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
65,39 € |
17.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0023 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
17.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0032 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
62,81 € |
16.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0031 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
16.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0039 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,70 € |
12.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0038 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |