DFB/22/0102 |
FA za nákup okrasných stromov na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ZASAS s.r.o. |
43951651 |
|
131,50 € |
24.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0103 |
FA za mobil. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
83,34 € |
24.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0104 |
FA za ubytovanie a stravné v rámci seminára KOLOFOTA 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JURČIŠIN s.r.o. |
50953923 |
|
659,82 € |
24.06.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0105 |
FA za nákup svahových tvárnic na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
STAVMAX Humenné, s. r. o. |
36475823 |
|
14,20 € |
30.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0106 |
FA za vyjadrenie k rozsahu vplyvov projektu 2200012022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne |
54435480 |
|
35,00 € |
30.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0107 |
FA za elektrickú energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
256,84 € |
11.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0108 |
FA za prevádzkové náklady za júl 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
11.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0109 |
FA za nové verizie za 3.Q. 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0110 |
FA za nákup pracovného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
59,10 € |
12.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0111 |
FA za systémovú podporu za 2.Q.2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0112 |
FA za bezp. SIM |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablontron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
12.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0113 |
FA za nákup teleskopu SKY -WATCHER Heritage |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JURYKO, s.r.o. |
46018450 |
|
113,00 € |
13.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0114 |
FA za výkon činnosti technika PO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
13.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0115 |
FA za nákup glóbusov pre astronomický krúžok |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Market 24, s. r. o. |
45865108 |
|
40,90 € |
13.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0116 |
FA za nákup máp hviezdnej oblohy pre astornomický krúžok |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
49,50 € |
13.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0117 |
FA za pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
62,72 € |
13.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0118 |
FA za činnosť technika BOZP za 2.Q.2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS |
35462159 |
|
120,00 € |
13.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0119 |
FA za SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
836,98 € |
14.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0120 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
14.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0121 |
FA za servisné práce za 3.Q.2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
387,14 € |
14.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |