Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0200 FA za stravné lístky Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 821,80 € 09.11.2022 25.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0201 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 173,20 € 09.11.2022 25.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0199 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 07.11.2022 25.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0211 FA za vykonanie procesov VO v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT 44658711 2 264,00 € 03.11.2022 02.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0213 FA za ubytovanie v rámci projektu APVV na konferenciu KOLOS 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 METRONEX, s.r.o. 36477109 1 360,00 € 02.11.2022 15.12.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0087 Objednávame si u Vás vykonanie stavebných prác na rekonštrukciu exteriéru a interiéru kupoly Vihorlatskej hvezdárne v Humennom podľa Opisu predmetu zákazky uvedeného vo výzve "Rekonštrukcia kupoly Vihorlatskej hvezdárne v Humennom" vyhlásenej dňa 4.10.202 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Matej Babin OBERO 47632763 0,00 € 26.10.2022 31.10.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0197 FA za revízie elektronických zariadení na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Ján STRUŇÁK 44014571 250,00 € 26.10.2022 07.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0198 FA za nákup kancelárskych potrieb na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KRIDLA s.r.o. 36466778 62,47 € 26.10.2022 07.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0196 FA za nákup okrasného kameňa na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Štrky Piesky, s.r.o. 46972391 63,35 € 25.10.2022 06.11.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0085 Objednávame si u Vás nákup drobného materiálu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KRIDLA s.r.o. 36466778 0,00 € 24.10.2022 25.10.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
OB/22/0088 Objednávame si u Vás ubytovanie pre 28 účastníkov konferencie KOLOS 2022 konanej v dňoch 25.10.2022-27.10.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 METRONEX, s.r.o. 36477109 0,00 € 24.10.2022 06.11.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
OB/22/0086 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia prípojky NN a bleskozvodov na AO a planetáriu na Kolonickom sedle. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Ján STRUŇÁK 44014571 0,00 € 21.10.2022 31.10.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0193 FA za systémovú podporu za 4.Q. 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 20.10.2022 06.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0195 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 20.10.2022 07.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0194 FA za elektrickú energiu za 09/2022 AO Kolonica Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 272,44 € 20.10.2022 07.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0192 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 17.10.2022 07.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0191 FA za nákup kancelárskeho stola Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Wood Service Group, s. r. o. 44941153 277,00 € 14.10.2022 07.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0189 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 61,52 € 14.10.2022 07.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0190 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 60,58 € 14.10.2022 07.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0188 FA za SL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 867,34 € 13.10.2022 07.11.2022 Edita Macejková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »