OB/21/0014 |
Objednávame si u Vás nákup drobného tovaru na AO na Kolonické sedlo |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
0,00 € |
01.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/21/0063 |
FA za mesačný paušál GO 30, 10, 1 € |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,00 € |
25.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0062 |
FA za servisnú prehliadku a výmenu pneumatík na služobnom vozidle |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CarComplex spol. s r.o. |
45700192 |
|
219,54 € |
25.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/21/0012 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku služobného vozidla FORD C-MAX, a prezutie pneumatík |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CarComplex spol. s r.o. |
45700192 |
|
0,00 € |
24.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/21/0061 |
FA za vypracovanie a zverejnenie Súhrnných správ za 1.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
50115715 |
|
35,00 € |
21.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0060 |
FA za prevádzkové náklady za máj 2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
19.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0059 |
FA za nákup elektroinštalačného materiálu na AO na Kolonické sedlo |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JOZEF FERKO AV - EL mak. |
34290630 |
|
57,71 € |
18.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0056 |
FA za telef.hovory |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
14.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/21/0011 |
Objednávame si u Vás nákup elektroinštalačného materiálu na AO na Kolonické sedlo podľa vlastného výberu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JOZEF FERKO AV - EL mak. |
34290630 |
|
0,00 € |
14.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/21/0055 |
FA za SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
|
792,45 € |
12.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0058 |
Nákup tlačiarne a príslušenstva k PC |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
100,60 € |
12.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0052 |
FA za nákup maliarého materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
73,64 € |
11.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0050 |
FA za elektrickú energiu na AO za apríl 2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Východoslovenská energetika a.s., |
44483767 |
|
168,30 € |
11.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0054 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0053 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,24 € |
11.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/21/0010 |
Objednávame si u Vás nákup:
tlačiareň Phaser 3020 - 1 ks
myš k PC - 2 ks |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
0,00 € |
07.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
OB/21/0009 |
Objednávame si u Vás maliarske potreby na AO na Kolonickom sedle podľa dodacieho listu č. 73605 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
0,00 € |
01.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/21/0049 |
FA za filtre do rekuperačky planetária na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATREA SK s. r. o. |
35921510 |
|
60,00 € |
29.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0048 |
FA za mobil. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,00 € |
27.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/21/0008 |
Objednávame si u Vás filtre do rekuperačkyk do planetária na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATREA SK s. r. o. |
35921510 |
|
0,00 € |
23.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
RNDr. Igor Kudzej CSc. |
riaditeľ |
Objednávka |