DFB/24/0020 |
Programátorské služby - oficiálna stránka múzea (Výzva na predloženie cenovej ponuky) |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
MANETI, s. r. o., Prešov |
44306784 |
|
52,80 € |
08.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0021 |
Autodiagnostika závad - služobný automobil Toyota |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
LS-SERVIS, Chotča |
37774212 |
|
20,00 € |
13.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0022 |
ELEKTRINA za obdobie: 01.01.2024 - 31.01.2024 (doplatok), OM: Dobrianskeho |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
996,56 € |
15.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0023 |
Výkon technického dozoru stavby pre stavbu "Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach" v mesiaci január 2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ENTO, spol. s r. o. Košice |
31656552 |
|
15 770,45 € |
20.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0024 |
E-kupóny pre zamestnancov múzea na mesiac: 03/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
954,00 € |
27.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0025 |
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE a INTERNET za obdobie: 27.02.2024 - 26.03.2024, platba mobilom, medzin. hovory |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava |
35697270 |
|
107,76 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0026 |
ELEKTRINA (OM: Duchnovičova) za obdobie: 01.03.2024 - 31.03.2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
263,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0027 |
Činnosť zodpovednej osoby: 03/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
EuroTRADING s.r.o., Košice |
44031483 |
|
30,00 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0028 |
DÁTOVÉ SLUŽBY za obdobie: FEBRUÁR 2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0029 |
INTERNET za obdobie: 02/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava |
35763469 |
|
23,89 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0030 |
TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY za obdobie: 02/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava |
35763469 |
|
21,43 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0031 |
Zabezpečenie licencie Office 365 biznis |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ŠARAK Stanislav |
34806539 |
|
115,28 € |
06.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0032 |
Prijatý preddavok za dodávku elektrickej energie na 03/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
85,00 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0033 |
ELEKTRINA za obdobie: 01.02.2024 - 29.02.2024 (doplatok), OM: Dobrianskeho |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
857,90 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0034 |
STK služobného automobilu Toyota |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
PK AUTO, spol. s r.o., Prešov |
31733174 |
|
44,40 € |
20.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0035 |
Oprava služobného automobilu |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ASTA, spol. s. r. o. Humenné |
31654002 |
|
1 129,34 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0036 |
E-kupóny pre zamestnancov múzea na mesiac: 04/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 278,00 € |
27.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0037 |
ELEKTRINA (OM: Duchnovičova) za obdobie: 01.04.2024 - 30.04.2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava |
35815256 |
|
263,00 € |
02.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0038 |
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE a INTERNET za obdobie: 27.03.2024 - 26.04.2024, parkovné, medzin. hovory |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava |
35697270 |
|
105,36 € |
02.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0039 |
SERVISNÉ PRÁCE SPIN za obdobie od 01.04.2024 do 30.06.2024. |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ASSECO SOLUTIONS, a. s. Bratislava |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0040 |
Činnosť technika BOZP za I. Q. 2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Mgr. Marián Koman, Humenné |
50107321 |
|
180,00 € |
02.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0041 |
Výkon činnosti technika požiarnej ochrany v zmysle zmluvy - 1.Q. 2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné s.r.o. |
36483923 |
|
90,00 € |
02.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0042 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0043 |
Tašky látkové s potlačou AW |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
Jaromír SCHNEIDER JARDO, Medzilaborce |
47014636 |
|
217,50 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0044 |
TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY za obdobie: 03/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava |
35763469 |
|
20,90 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0045 |
INTERNET za obdobie: 03/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava |
35763469 |
|
23,89 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0046 |
DÁTOVÉ SLUŽBY za obdobie: MAREC 2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0047 |
Činnosť zodpovednej osoby: 04/2024 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
EuroTRADING s.r.o., Košice |
44031483 |
|
30,00 € |
05.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0048 |
Zabezpečenie licencie Office 365 biznis |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ŠARAK Stanislav |
34806539 |
|
115,28 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0049 |
Inštalácia PC, zabezpečenie licencií na rok 2024: dochádzka, registratúra, pokladňa |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
ŠARAK Stanislav |
34806539 |
|
405,00 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |