DFB/21/0287 |
Výtvarné spektrum - celoštátna repríza - materiál |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ARTMIE spol. s.r.o. |
36731684 |
|
195,91 € |
08.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0290 |
Projekt - H/Festival fotog. - materiál |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
TOMINO, Ing. Mária Kirňáková |
32374232 |
|
46,69 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0288 |
Projekt - H/Festival fotog. - katalóg |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WM Agentúra s.r.o |
50469665 |
|
193,20 € |
08.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0280 |
Projekt - H/Festival fotog. - tlač fotografií |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WM Agentúra s.r.o |
50469665 |
|
140,00 € |
03.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0279 |
Tvorivé a vzdelávacie podujatie - umel. prednes a div. propag. mat. |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WM Agentúra s.r.o |
50469665 |
|
30,00 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0289 |
Školenie - Dokumentácia úradu po novom |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
37,00 € |
15.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0298 |
Optický internet, IP adresa 01.11.2021-30.11.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
18,00 € |
18.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0297 |
Tepelná energia za 10/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
3 180,67 € |
15.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0296 |
Za mobilné hovory |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,70 € |
15.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0284 |
Za EE kaštieľ 10/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
570,74 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0281 |
Za EE skanzen, depozitár, garáž 01.09.2021-30.11.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
894,00 € |
03.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0292 |
Konferenčný stolík |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
FAMM 2020 s. r. o. |
51099179 |
|
69,00 € |
11.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0286 |
Právne služby |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JUDr. Daniel Fink |
37944924 |
|
196,65 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0283 |
Sadenice stromov - náhradná výsadba Lesopark |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
573,38 € |
03.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0277 |
Ochrana objektu 10/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
195,78 € |
31.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0291 |
Kovová skrinka na kľúče |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
B2B Partner s.r.o |
44413467 |
|
102,00 € |
09.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0295 |
VUCNET 10/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0294 |
Hlasové služby 10/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,88 € |
11.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0293 |
Hlasové služby 10/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,45 € |
11.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0282 |
Revízia hasiacich prístrojov, hydrantov a hadíc |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
LIVONEC SK, s.r.o. Pobočka Košice |
48121347 |
|
177,12 € |
03.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0285 |
EE 01.10.2021-31.10.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
6,08 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0278 |
Stravovacie poukážky 11/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 439,28 € |
02.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0273 |
Monitoring NetXMS 10/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
29.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0272 |
Poistenie majetku - depozitár |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
99,98 € |
28.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFK/21/0015 |
Stavebné úpravy renesan. kaštieľa III. etapa |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Metrostav a.s. |
31792693 |
|
142 514,35 € |
21.10.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFK/21/0014 |
Stavebné úpravy renesan. kaštieľa III. etapa - dod.2 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Metrostav a.s. |
31792693 |
|
5 198,92 € |
21.10.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFK/21/0013 |
Stavebné úpravy renesan. kaštieľa III. etapa - dod.4 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Metrostav a.s. |
31792693 |
|
31 839,80 € |
21.10.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0315 |
Nová verzia MAGMY 4.Q/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
27.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0311 |
Revízia kamerového systému - Skanzen |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
289,80 € |
29.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0309 |
Led žiarovky + reflektor |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
N-Terr, s.r.o. |
46808876 |
|
214,88 € |
27.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |