Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0159 Vyhotovenie rešerše - pôsobenie banderovský skupín po 2.sv.vojne Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Štátna vedecká knižnica v Prešove 00164682 8,50 € 22.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0045 Za časopis MÚZEUM 2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenské národné múzeum 00164721 13,60 € 21.02.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0047 Členský poplatok 2023 - Numizmatická spoločnosť pri SAV Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka 00178071 21,00 € 22.02.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0016 Likvidácia stavebného materiálu Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Technické služby mesta Humenné 00186155 41,76 € 30.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0013 Likvidácia stavebného odpadu Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Technické služby mesta Humenné 00186155 44,64 € 23.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0079 Odvoz odpadu 01.01.2023 - 31.03.2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Technické služby mesta Humenné 00186155 351,78 € 17.03.2023 24.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0287 Odvoz odpadu 01.04.2023 - 30.09.2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Technické služby mesta Humenné 00186155 946,66 € 19.09.2023 27.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0394 Odvoz odpadu 01.10.2023 - 31.12.2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Technické služby mesta Humenné 00186155 351,78 € 16.11.2023 22.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0352 Kurz prvej pomoci - 3 pracovníci Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné 00416185 75,00 € 06.11.2023 22.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0296 Hav. pois. mot. voz. GAZELLA HE823AX - Auto PLUS 28.09.2023-28.09.2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 00585441 54,43 € 20.09.2023 04.10.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0295 Hav. pois. mot. voz.Octavia HE968AR - Auto PLUS 28.09.2023-28.09.2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 00585441 54,43 € 20.09.2023 04.10.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0339 Úrazové poistenie osôb HE968AR 26.10.23-26.10.24 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 00585441 67,72 € 19.10.2023 14.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0314 Servisné práce 01.10.2023-31.12.2023 v zmysle zmluvy - Ispin Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Asseco Solutions, a.s. Bratislava 00602311 387,14 € 05.10.2023 13.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0004 Servisné práce 01.01.2023 - 31.03.2023 v zmysle zmluvy -Ispin Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Asseco Solutions, a.s. Bratislava 00602311 387,14 € 13.01.2023 06.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0003 RAP služby rok 2023 - Ispin Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Asseco Solutions, a.s. Bratislava 00602311 964,51 € 09.01.2023 06.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0001 Zverejňovanie rok 2023 v zmysle zmluvy -Ispin Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Asseco Solutions, a.s. Bratislava 00602311 32,27 € 03.01.2023 06.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0098 Servisné práce 01.04.2023-30.06.2023 v zmysle zmluvy -Ispin Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Asseco Solutions, a.s. Bratislava 00602311 387,14 € 03.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0223 Servisné práce 01.07.2023-30.09.2023 v zmysle zmluvy - Ispin Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Asseco Solutions, a.s. Bratislava 00602311 387,14 € 17.07.2023 07.08.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0039 Údržbársky materiál kaštieľ + multifunkčké náradie Bosch PMF 350 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 REPO, spol. s r.o. 00689980 204,99 € 15.02.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0018 Materiál na údržbu obkladu, dverí, studne Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 REPO, spol. s r.o. 00689980 59,68 € 31.01.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0057 Materiál na údržbu - kaštieľ miest. č. 76 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 REPO, spol. s r.o. 00689980 119,70 € 01.03.2023 24.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0093 Materiál na údržbu - skanzen, vrecia do vysávača Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 REPO, spol. s r.o. 00689980 138,15 € 29.03.2023 05.04.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0137 Údržbársky materiál - klince skanzen Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 REPO, spol. s r.o. 00689980 40,19 € 02.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0120 Zámok na skrine Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 REPO, spol. s r.o. 00689980 8,10 € 21.04.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0312 Projekt: Tvorivé a vzdel. podujatie 4-Deň tr. rem.: Materiál Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 REPO, spol. s r.o. 00689980 19,75 € 02.10.2023 14.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0392 Zatvárač dverí, zámok Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 REPO, spol. s r.o. 00689980 59,19 € 15.11.2023 22.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0452 Údržbarský materiál - hmoždinky, vrúty, vedrá Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 REPO, spol. s r.o. 00689980 64,80 € 20.12.2023 29.12.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0360 Projekt: Reštaurovanie ikonostasu I.etapa ( hlavný rad ) Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Ludmila Zozuláková 03300498 14 950,00 € 10.11.2023 18.12.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0459 Revízia elektr. inšt. NN káblovej prípojky Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Milan Mrázek - Elektrotechnol 10672796 420,00 € 22.12.2023 29.12.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0458 Revízia ručného náradia Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Milan Mrázek - Elektrotechnol 10672796 72,60 € 22.12.2023 29.12.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »