DFB/23/0322 |
Hlasové služby sekretariát 09/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,39 € |
11.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0321 |
Hlasové služby 09/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,79 € |
11.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0320 |
VUCNET 09/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0323 |
Hlasové služby - mobilné telefóny 09/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,29 € |
11.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0326 |
Projekt:Tvorivé a vzdel. pod.-Deň trad.rem:Lektor kováčska dielňa |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ČIKO, Ing. Štefan Barančík |
41625951 |
|
150,00 € |
11.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0319 |
EE 01.01.2023-23.07.2023 skanzen 20A istič |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-38,47 € |
11.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0318 |
EE 01.01.2023 - 23.07.2023 depozitár |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-85,68 € |
11.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0317 |
EE vyúčtovacia 01.01.2023 - 03.07.2023 skanzen (25A) |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-27,68 € |
10.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0368 |
EE 01.04.2023 - 30.04.2023 kaštieľ opravná faktúra |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-120,82 € |
10.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0367 |
EE 01.03.2023 - 31.03.2023 kaštieľ opravná faktúra |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-142,48 € |
10.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0366 |
EE 01.02.2023 - 28.02.2023 kaštieľ opravná faktúra |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-117,66 € |
10.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0365 |
EE 01.01.2023 - 31.01.2023 kaštieľ opravná faktúra |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-145,13 € |
10.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0364 |
EE 01.04.2023 - 30.04.2023 suterén opravná faktúra |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-0,84 € |
10.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0363 |
EE 01.03.2023 - 31.03.2023 suterén opravná faktúra |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-0,84 € |
10.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0362 |
EE 01.02.2023 - 28.02.2023 suterén opravná faktúra |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-0,84 € |
10.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0361 |
EE 01.01.2023 - 31.01.2023 suterén opravná faktúra |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-0,90 € |
10.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0316 |
Knihy pre výhercov - Timravina studnička 2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. |
44918682 |
|
32,78 € |
09.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0315 |
Kompatibilná páska do štítkovača - 10 ks |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Gigaprint s.r.o. |
50370294 |
|
73,60 € |
05.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0314 |
Servisné práce 01.10.2023-31.12.2023 v zmysle zmluvy - Ispin |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Asseco Solutions, a.s. Bratislava |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFK/23/0005 |
Projekt: REACT - EÚ:Germicídne žiariče vzduchu mobilné vrátane stujanu a brzd. kol. 3 ks |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
PROMOS s.r.o. |
34130730 |
|
990,00 € |
04.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0313 |
Maxi utierky papierové - 24 ks |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
82,94 € |
03.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0311 |
Ochrana objektu 09/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
235,06 € |
02.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0310 |
Stravné lístky 401 ks - 10/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
2 605,20 € |
02.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0308 |
Systémová podpora MAGMA 01.07.2023-30.09.2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
02.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0309 |
Monitoring NetXMS 09/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
02.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0312 |
Projekt: Tvorivé a vzdel. podujatie 4-Deň tr. rem.: Materiál |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
REPO, spol. s r.o. |
00689980 |
|
19,75 € |
02.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFK/23/0003 |
Projekt: REACT-EÚ:Zariad.a vybav. pre zvýšenie hyg.štand.-zametací stroj, čistiaci podl.stroj |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
4 237,20 € |
02.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFK/23/0004 |
Projekt: REACT-EÚ:Obstaranie sysému na spracovanie zbierok |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EDICO SK, a.s. |
35731478 |
|
16 406,40 € |
02.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0306 |
Revízia výťahu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN |
47687908 |
|
159,60 € |
29.09.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0305 |
Výkon funkcie TPO a BOZP za 09/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
49,80 € |
29.09.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |