DFB/22/0454 |
Občerstvenie k otvoreniu výstavy - Do nového roka |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Gastrogal, s.r.o. |
44732210 |
|
58,50 € |
16.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0453 |
Vodné, stočné a zrážková voda kaštieľ 20.09.2022-08.12.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
373,80 € |
16.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0452 |
Vodné, stočné a zrážková voda depozitár, skanzen 22.06.2022 - 09.12.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 496,34 € |
16.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0455 |
Oprava poruchy EZS - kaštieľ |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Syteli, spol. s r.o. |
36173975 |
|
120,00 € |
16.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0446 |
Revízia - EZS - kostolík EĽAB, EZS - kaštieľ, EPS - kaštieľ |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Syteli, spol. s r.o. |
36173975 |
|
720,00 € |
16.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0462 |
Tankovanie auto |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
74,30 € |
20.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0464 |
Materiál - pasce na myši, kuny, fólia |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
REPO, spol. s r.o. |
00689980 |
|
109,68 € |
21.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0461 |
Počítačova zostava Lenovo IdeaCentre AIO, Office 2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ENTER SK, s.r.o. |
45242461 |
|
1 353,00 € |
19.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0459 |
Čistiace potreby |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Dumiro, s.r.o. |
36499544 |
|
100,34 € |
19.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0451 |
Kancelárske potreby |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Luma-Press, s.r.o. |
36508357 |
|
1 086,77 € |
16.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0450 |
Čistiace potreby |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Dumiro, s.r.o. |
36499544 |
|
1 612,42 € |
16.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0460 |
Poistenie majetku 01.01.2023-31.03.2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
910,69 € |
19.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0442 |
Systémová podpora MAGMA 01.10.2022-31.12.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0411 |
Bezdrôtová panik kľúčenka 5 ks + montáž |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Syteli, spol. s r.o. |
36173975 |
|
1 680,00 € |
21.11.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0448 |
Právne služby za mesiac december 2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JUDr. Daniel Fink |
37944924 |
|
121,51 € |
16.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0447 |
Optický internet, IP adresa 01.12.2022-31.12.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
18,00 € |
16.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0445 |
Vianočné CD 50 ks - koledy horného Zemplína |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Folklórny súbor Chemlon Humenné |
35519258 |
|
250,00 € |
15.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0444 |
Vystúpenie FS Chemlon k otvoreniu výstavy: Do nového roka |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Folklórny súbor Chemlon Humenné |
35519258 |
|
350,00 € |
15.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0439 |
PVC dosky formát 59,5x84x0,5 cm - 30 ks |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WM Agentúra s.r.o |
50469665 |
|
354,00 € |
09.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0443 |
Za mobilné hovory |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
42,90 € |
15.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |