Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
00542025 Fa - Servisné práce Asseco - údržba softvéru, 2.Q 2025 Šarišské múzeum 37781316 Asseco Solutions a.s. 00602311 396,82 € 03.04.2025 05.09.2025 Ing. Eva Škriabová Faktúra
00532025 Fa - Služby Magma HCM - 2.Q. 2025 Šarišské múzeum 37781316 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 26,13 € 02.04.2025 05.09.2025 Ing. Eva Škriabová Faktúra
00502025 Fa - Propagačný materiál - magnetky, pohľadnice Šarišské múzeum 37781316 Mgr. Lucia Guthová - TIK 41229355 490,28 € 01.04.2025 05.09.2025 Ing. Eva Škriabová Faktúra
00492025 Fa - Propagačný materiál - magnetky Šarišské múzeum 37781316 Mgr. Lucia Guthová - TIK 41229355 91,13 € 01.04.2025 05.09.2025 Ing. Eva Škriabová Faktúra
00462025 Fa - Reštaurátorske práce na drevených truhliciach - 2. etapa, z. FPU a 46 Šarišské múzeum 37781316 Mgr. art. Viktor Kutný 00000000 4 500,00 € 01.04.2025 05.09.2025 Ing. Eva Škriabová Faktúra
00512025 Fa - Elektroinštalačné práce na budove Rhodyho 4 v BJ-výmena ističov Šarišské múzeum 37781316 ELEKTRO J.M.P., s. r. o. 48154091 850,61 € 01.04.2025 05.09.2025 Ing. Eva Škriabová Faktúra
00522025 Fa - Elektroinštalačné práce na budove Radničné námestie 48 v BJ-výmena ističov Šarišské múzeum 37781316 ELEKTRO J.M.P., s. r. o. 48154091 201,72 € 01.04.2025 05.09.2025 Ing. Eva Škriabová Faktúra
00452025 Fa - Predplatné - časopis Múzeum; Poštovné Šarišské múzeum 37781316 Slovenské národné múzeum 00164721 21,04 € 01.04.2025 05.09.2025 Ing. Eva Škriabová Faktúra
00482025 Fa - Magnetky-propagačný materiál pre lektorky Šarišské múzeum 37781316 Mgr. Lucia Guthová - TIK 41229355 376,90 € 01.04.2025 05.09.2025 Ing. Eva Škriabová Faktúra
00472025 Fa - Systémová podpora MAGMA HCM - 1. Q. 2025 Šarišské múzeum 37781316 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 138,67 € 01.04.2025 05.09.2025 Ing. Eva Škriabová Faktúra
00442025 Fa - Stravné lístky Šarišské múzeum 37781316 Ticket Service, s.r.o. 52005551 1 360,00 € 27.03.2025 05.09.2025 Ing. Eva Škriabová Faktúra
00432025 Fa - Údržba skanzenu - dodanie násypového materiálu-makadam do EĽA BK Šarišské múzeum 37781316 František Kundra - KUNDREX 45852782 144,48 € 25.03.2025 05.09.2025 Ing. Eva Škriabová Faktúra
00412025 Fa - Grafické práce, tlač a dodanie katalógu "Súčasný plagát II. Uprostred cesty" Šarišské múzeum 37781316 DATEX Peter Javorík 14231328 360,01 € 21.03.2025 05.09.2025 Ing. Eva Škriabová Faktúra
00422025 Fa - Registračný poplatok za doménu sarisskemuzeum.sk Šarišské múzeum 37781316 Webglobe, a.s. 52486567 19,67 € 21.03.2025 05.09.2025 Ing. Eva Škriabová Faktúra
00402025 Fa - Servisná prehliadka služobného MV VW Touran Šarišské múzeum 37781316 AUTOBEETLE SLOVAKIA, s. r. o. 46928111 431,84 € 18.03.2025 05.09.2025 Ing. Eva Škriabová Faktúra
00322025 Fa - Internet 3 a 4/2025, emailové schránky Šarišské múzeum 37781316 SWAN, a.s. 35680202 13,09 € 13.03.2025 05.09.2025 Ing. Eva Škriabová Faktúra
00332025 Fa - Spotreba EE 2/2025 - BK VR Šarišské múzeum 37781316 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 315,40 € 13.03.2025 05.09.2025 Ing. Eva Škriabová Faktúra
00342025 Fa - Spotreba EE 2/2025 - RN 27 Šarišské múzeum 37781316 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 456,95 € 13.03.2025 05.09.2025 Ing. Eva Škriabová Faktúra
00352025 Fa - Spotreba EE 2/2025 - RN 13 Šarišské múzeum 37781316 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 209,56 € 13.03.2025 05.09.2025 Ing. Eva Škriabová Faktúra
00362025 Fa - Spotreba EE 2/2025 - RH 4 Šarišské múzeum 37781316 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 195,83 € 13.03.2025 05.09.2025 Ing. Eva Škriabová Faktúra
00372025 Fa - Spotreba EE 2/2025 - RH 2 Šarišské múzeum 37781316 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 372,99 € 13.03.2025 05.09.2025 Ing. Eva Škriabová Faktúra
00382025 Fa - Spotreba EE 2/2025 - RN 48 Šarišské múzeum 37781316 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 439,23 € 13.03.2025 05.09.2025 Ing. Eva Škriabová Faktúra
00392025 Fa - Spotreba EE 2/2025 - Na hradbách VB Šarišské múzeum 37781316 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 18,52 € 13.03.2025 05.09.2025 Ing. Eva Škriabová Faktúra
00292025 Fa - VÚC NET 2/2025 Šarišské múzeum 37781316 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 07.03.2025 05.09.2025 Ing. Eva Škriabová Faktúra
00302025 Fa - Telefónne hovory 2/2025; Internet Šarišské múzeum 37781316 Slovak Telekom, a.s. 35763469 77,65 € 07.03.2025 05.09.2025 Ing. Eva Škriabová Faktúra
00312025 Fa - Mobilné hovory 2/2025 Šarišské múzeum 37781316 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,69 € 07.03.2025 05.09.2025 Ing. Eva Škriabová Faktúra
00282025 Fa - Elektroinštalačné práce na RH2,3 - výmena vypínača a oprava svietidla Šarišské múzeum 37781316 ELEKTRO J.M.P., s. r. o. 48154091 59,66 € 03.03.2025 05.09.2025 Ing. Eva Škriabová Faktúra
00272025 Fa - Vypracovanie skrátenej rešerše na tému "Múzeum ľudovej architektúry, EĽA, skanzen BK medzi rokmi 1963-2010" Šarišské múzeum 37781316 Slovenská televízia a rozhlas 56398255 12,30 € 27.02.2025 05.09.2025 Ing. Eva Škriabová Faktúra
00262025 Fa - Čistiace prostriedky a potreby na upratovanie skanzenu-EĽA BK, v rámci projektu PLSK.03.01.-IP.01-0056/23 Múzeum môj časopriestor Šarišské múzeum 37781316 Predajňa u Fecka 17143306 258,23 € 26.02.2025 05.09.2025 Ing. Eva Škriabová Faktúra
00252025 Fa - Kancelársky materiál podla vlastného výberu-v rámci projektu PLSK.03.01.-IP.01-0056/23 Múzeum môj časopriestor Šarišské múzeum 37781316 FEBA PROJEKT s. r. o. 44655975 870,98 € 25.02.2025 05.09.2025 Ing. Eva Škriabová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »