Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
00442025 Objednávame si u Vás grafický návrh propagačného materiálu Šarišské múzeum 37781316 Jakub Lenart 50099965 350,00 € 24.04.2025 09.09.2025 Mgr. Peter Harčar riaditeľ Objednávka
00452025 Objednávame si u Vás výrobu výstavného mobiliáru pre akcie múzea Šarišské múzeum 37781316 Matúš Jakubašek 41228529 400,00 € 24.04.2025 09.09.2025 Mgr. Peter Harčar riaditeľ Objednávka
00412025 Objednávame si u Vás hudobné vystúpenie na podujatí Hrnčiarske dni Šarišské múzeum 37781316 MUSIC, s. r. o. 47528672 1 100,00 € 22.04.2025 09.09.2025 Mgr. Peter Harčar riaditeľ Objednávka
00382025 Objednávame si u Vás tanečné a hudobné vystúpenie v dĺžke 30 minút na podujatí Hrnčiarske dni Šarišské múzeum 37781316 Tanečná skupina BARDFA 52665836 1 100,00 € 22.04.2025 09.09.2025 Mgr. Peter Harčar riaditeľ Objednávka
00392025 Objednávame si u Vás ozvučenie na akcii Hrnčiarske dni Šarišské múzeum 37781316 Rastislav Juraši - STUDIO RECORDS 37580990 400,00 € 22.04.2025 09.09.2025 Mgr. Peter Harčar riaditeľ Objednávka
00402025 Objednávame si u Vás hudobné vystúpenie žiakov SZUŠ na podujatí Hrnčiarske dni Šarišské múzeum 37781316 Súkromná základná umelecká škola 42419271 100,00 € 22.04.2025 09.09.2025 Mgr. Peter Harčar riaditeľ Objednávka
00422025 Objednávame si u Vás preklad textov pre skladačku Šarišské múzeum v anglickej mutácii Šarišské múzeum 37781316 PhDr. Rozália Kusendová 30278325 55,00 € 22.04.2025 09.09.2025 Mgr. Peter Harčar riaditeľ Objednávka
00372025 Objednávame si u Vás ikonu Sv. Juraj a drak Šarišské múzeum 37781316 Ing. Ivan Pacalaj 33332606 190,00 € 17.04.2025 09.09.2025 Mgr. Peter Harčar riaditeľ Objednávka
00362025 Objednávame si u vás stravné lístky Šarišské múzeum 37781316 Ticket Service, s.r.o. 52005551 748,00 € 16.04.2025 09.09.2025 Mgr. Peter Harčar riaditeľ Objednávka
00712025 Fa - Vypracovanie grafického návrhu LOGA pre 60.výročie EĽA v BK a návrh vstupenky pre expozície ŠM Šarišské múzeum 37781316 DATEX Peter Javorík 14231328 492,00 € 15.04.2025 05.09.2025 Ing. Eva Škriabová Faktúra
00642025 Fa - Spotreba EE 3/2025 - BK VR Šarišské múzeum 37781316 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 029,85 € 15.04.2025 05.09.2025 Ing. Eva Škriabová Faktúra
00652025 Fa - Spotreba EE 3/2025 - RN 27 Šarišské múzeum 37781316 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 423,27 € 15.04.2025 05.09.2025 Ing. Eva Škriabová Faktúra
00662025 Fa - Spotreba EE 3/2025 - RN 13 Šarišské múzeum 37781316 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 256,69 € 15.04.2025 05.09.2025 Ing. Eva Škriabová Faktúra
00672025 Fa - Spotreba EE 3/2025 - RH 4 Šarišské múzeum 37781316 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 191,74 € 15.04.2025 05.09.2025 Ing. Eva Škriabová Faktúra
00682025 Fa - Spotreba EE 3/2025 - RH 2 Šarišské múzeum 37781316 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 480,70 € 15.04.2025 05.09.2025 Ing. Eva Škriabová Faktúra
00692025 Fa - Spotreba EE 3/2025 - RN 48 Šarišské múzeum 37781316 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 446,57 € 15.04.2025 05.09.2025 Ing. Eva Škriabová Faktúra
00702025 Fa - Spotreba EE 3/2025 - VB-Na hradbách Šarišské múzeum 37781316 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 18,99 € 15.04.2025 05.09.2025 Ing. Eva Škriabová Faktúra
00632025 Fa - Reklamné služby a tvorba video spotov pre ŠM, 1.polrok 2025 Šarišské múzeum 37781316 AHOJ TV s. r. o. 55416977 645,00 € 14.04.2025 05.09.2025 Ing. Eva Škriabová Faktúra
00622025 Fa - Nákup kancelárskych potrieb podľa priloženého rozpisu pri príprave projektu č. PLSK.03.01-IP.0056/23 "Múzeum - môj časopriestor" v programe INTERREG PL - SK 2021-2027 Šarišské múzeum 37781316 TELCO systems s.r.o. 31568114 853,80 € 14.04.2025 05.09.2025 Ing. Eva Škriabová Faktúra
00602025 Fa - Služby poskytnuté počas porady ekonómov v dňoch 10.-11.4. 2024 Šarišské múzeum 37781316 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 216,00 € 11.04.2025 05.09.2025 Ing. Eva Škriabová Faktúra