004/25 |
Čistiace potreby |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Pro-Tech Shop, s. r. o. |
52566269 |
|
54,24 € |
03.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Objednávka |
003/25 |
Vertikálne žalúzie s montážou |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
DASON |
35275260 |
|
788,15 € |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Objednávka |
075/25 |
Audit výdavkov z dotácie |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
HURINES, s.r.o. |
36449237 |
|
615,00 € |
26.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
073/25 |
Nákup kníh |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
1 065,69 € |
20.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
074/25 |
Bezkontaktné karty |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
VILLA PRO s.r.o. |
31682731 |
|
67,65 € |
20.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
072/25 |
Nákup tonerov |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
162,94 € |
19.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
071/25 |
Divadelné predstavenie |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Babadlo, n.o. |
50116070 |
|
180,00 € |
17.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
069/25 |
Nákup kníh |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Partner Technic |
17337879 |
|
467,93 € |
14.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
068/25 |
Nákup kníh |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
IKAR, a.s. |
678856 |
|
1 179,68 € |
14.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
070/25 |
Za elektrinu - Slovenská 18 |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
831,23 € |
14.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
063/25 |
Výkon zodpovednej osoby za GDPR |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
11.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
062/25 |
Výkon koordinátora kybernetickej bezpečnosti |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
11.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
067/25 |
Internetové pripojenie |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Slovanet |
35765143 |
|
13,32 € |
11.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
066/25 |
OptikNET, IP účty |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
207,64 € |
11.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
065/25 |
Telefónne hovory, mobilný internet |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
37,76 € |
11.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
064/25 |
Telefónne hovory, internetové pripojenie |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
102,85 € |
11.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
061/25 |
Ročná prevádzka softvéru Dawinci |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
4 674,64 € |
06.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
060/25 |
Nákup kníh |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
GAMAJUN |
42110971 |
|
30,00 € |
06.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
059/25 |
Za plyn - Slovenská 18 |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 000,00 € |
06.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |
058/25 |
Za plyn - Hlavná 16 |
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove |
37781308 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
360,00 € |
06.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Mgr. Iveta Hurná |
|
Faktúra |