Anna Kačmárová


Informácie
  • Názov: Anna Kačmárová
  • IČO: 40551903
  • Adresa: Lúčna 819/15, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0076/20 Bezp.technická služba a služby technika PO za február 2020 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 80,00 € 12.03.2020 18.04.2020 Faktúra
0111/20 Pracovná zdravotná služba - ročný audit Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 108,00 € 17.04.2020 05.05.2020 Faktúra
0110/20 Bezpečnostno technická služba a služby technika PO za obdobie marec 2020 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 80,00 € 17.04.2020 05.05.2020 Faktúra
0125/20 Bezpečnostno technická služba a služby technika PO za obdobie apríl 2020 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 80,00 € 11.05.2020 03.06.2020 Faktúra
0168/20 Bezpečn.technická služba a služby technika PO za mesiac máj 2020 + materiál Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 91,60 € 16.06.2020 03.07.2020 Faktúra
0208/20 Bezpečnostnotechnická služba a služby technika PO Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 80,00 € 28.07.2020 11.08.2020 Faktúra
0215/20 Bezpečnostno technická služba a služby technika PO Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 80,00 € 03.08.2020 27.08.2020 Faktúra
0250/20 Bezpečnostno technická služba a služby technika PO Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 80,00 € 03.09.2020 29.09.2020 Faktúra
0299/20 bezpečnostno- technická služby a služby technika PO Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 80,00 € 06.10.2020 21.10.2020 Faktúra
0332/20 Bezpečnostnotechnická služba a služby technika PO Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 80,00 € 02.11.2020 20.11.2020 Faktúra
0367/20 Bezpečnostno technická služba a služby technika PO Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 80,00 € 01.12.2020 05.01.2021 Faktúra
122/21 Objednávame u Vás kontrolu požiarneho uzáveru + správu v sume do 21 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 0,00 € 23.11.2021 23.11.2021 Objednávka
0010/21 Bezpečnostnotechnická služba a služby technika PO Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 80,00 € 13.01.2021 03.02.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. odborný pracovník Faktúra
0025/21 BTS a služby technika PO Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 80,00 € 01.02.2021 08.03.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0051/21 Náklady na bezp.techn.službu a službu technika požiarnej ochrany za obdobie od 1.2.2021 do 28.2.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 80,00 € 01.03.2021 29.03.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0061/21 Náklady na ročný audit pracovnej zdravotnej služby Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 108,00 € 08.03.2021 01.04.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0080/21 Náklady na bezpečnostnotechnickú službu a službu technika PO za obdobie od 1.3.2021 do 31.3.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 80,00 € 01.04.2021 27.04.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0107/21 Náklady na bezp.technickú službu a služby technika PO za obdobie od 1.4.2021 do 30.4.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 80,00 € 03.05.2021 19.05.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0142/21 BOZP a služby technika PO Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 80,00 € 01.06.2021 10.07.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0193/21 BTS a služby technika PO Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 80,00 € 16.07.2021 31.07.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »