Anna Kačmárová
Informácie
- Názov: Anna Kačmárová
- IČO: 40551903
- Adresa: Lúčna 819/15, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0076/20 | Bezp.technická služba a služby technika PO za február 2020 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 12.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
0079/19 | Bezpečnostnotechnická služba a technik požiarnej ochrany 2/2019 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 07.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
0080/21 | Náklady na bezpečnostnotechnickú službu a službu technika PO za obdobie od 1.3.2021 do 31.3.2021 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 01.04.2021 | 27.04.2021 | PhDr. Luboš Olejnik, PhD. | riaditeľ | Faktúra | |||
0080/24 | BTS a služby technika PO | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 109,40 € | 04.03.2024 | 22.03.2024 | PhDr. Luboš Olejnik, PhD. | riaditeľ | Faktúra | |||
0085/18 | BOZP a PO za II.2018 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 13.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
0090/23 | BTS a služby technika PO | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 99,00 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | PhDr. Luboš Olejnik, PhD. | riaditeľ | Faktúra | |||
0092/19 | Ročný audit prac.zdrav.služba - dohľad nad prac.prostredím | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 108,00 € | 15.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
0101/22 | BTS a služby technika PO | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 99,00 € | 04.04.2022 | 28.04.2022 | PhDr. Luboš Olejnik, PhD. | riaditeľ | Faktúra | |||
0103/17 | služby BOZP a PO za III.2017 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 10.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
0106/19 | Bezpečnostno technická služba a služby technika PO | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 08.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
0107/21 | Náklady na bezp.technickú službu a služby technika PO za obdobie od 1.4.2021 do 30.4.2021 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 03.05.2021 | 19.05.2021 | PhDr. Luboš Olejnik, PhD. | riaditeľ | Faktúra | |||
0110/20 | Bezpečnostno technická služba a služby technika PO za obdobie marec 2020 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 17.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
0111/20 | Pracovná zdravotná služba - ročný audit | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 108,00 € | 17.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
0119/18 | BOZP a Po za III.2018 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 12.04.2018 | 28.04.2018 | Faktúra | |||||
0123/23 | BTS a služby technika PO | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 99,00 € | 02.05.2023 | 29.05.2023 | PhDr. Luboš Olejnik, PhD. | riaditeľ | Faktúra | |||
0125/20 | Bezpečnostno technická služba a služby technika PO za obdobie apríl 2020 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 11.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
0126/22 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 99,00 € | 20.05.2022 | 25.05.2022 | PhDr. Luboš Olejnik, PhD. | riaditeľ | Faktúra | ||||
0133/19 | Bezpečnostno techn. služba a služby technika PO | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 09.05.2019 | 15.06.2019 | Faktúra | |||||
0142/21 | BOZP a služby technika PO | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 01.06.2021 | 10.07.2021 | PhDr. Luboš Olejnik, PhD. | riaditeľ | Faktúra | |||
0144/18 | BOZP a PO - IV.2018 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 09.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra |