0294/21 |
za dodávku el.energie na 10/2021- Prešov Ku Kumštu |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
52,00 € |
11.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0291/21 |
poplatky za VBA prístup |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0290/21 |
poplatky za telekomunikačné služby - služby mobilnej siete |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,26 € |
08.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0289/21 |
poplatky za služby pevnej siete - Internet |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
08.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0288/21 |
poplatky za služby pevnej siete + internet |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,51 € |
08.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0287/21 |
poplatky za telekomunikačné služby - pevná sieť |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,93 € |
11.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0286/21 |
poplatky za VBA prístu |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0283/21 |
pravidelná ročná kontrola EPS |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
firmaELPOS s.r.o. |
51268884 |
|
197,00 € |
05.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0314/21 |
revízia a kontrola hasiacich prístrojov + dopravné náklady- H n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Jozef Hurný - kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
17294797 |
|
158,88 € |
28.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0307/21 |
neúradný preklad zo slovenského do anglického jazyka - spoluf. proj. č.21-521-01664 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
TARGET Rebrick, s.r.o. |
50005618 |
|
169,00 € |
19.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0296/21 |
dovoz a dynamická prezentácia historickej poľnej kuchyne" Manévre v roku 1911 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Prešovský klub vojenskej histórie |
42239028 |
|
300,00 € |
11.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0309/21 |
preklad textovej čaasti knihy v rómskom jazyku pre projekt č.21-521-01664 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
JEKHETANE - SPOLU |
31956131 |
|
176,00 € |
27.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0312/21 |
výkon zodpovednej osoby za 11/2021 - ochrana osobných údajov za 11/2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
44,40 € |
02.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0311/21 |
tlač a formatovanie popisov a tabúľ - Sabinov v historických fotografiách |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
ALMITRANS, s.r.o. |
46089152 |
|
436,98 € |
02.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0318/21 |
BTS a služby technika PO |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Anna Kačmárová |
40551903 |
|
80,00 € |
01.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0313/21 |
BTS a služby technika PO |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Anna Kačmárová |
40551903 |
|
80,00 € |
02.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0310/21 |
za dodávku zemného plynu na obdobie od 1.11.-30.11.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 511,00 € |
03.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0315/21 |
za stravné lístky cv počte 520 ks/5 EUR - zľava |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
2 598,70 € |
03.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0317/21 |
za dodávku el.energie na obdobie od 1.11.-30.11.2021 - PO, Ku Kumštu |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
52,00 € |
03.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0316/21 |
za dodávku el.en. na obdobie od 1.11.-30.11.2021 - Zámocká, Hanušovce n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
54,00 € |
03.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0331/21 |
za spracovanie grafického nátlačku do publikácie ČESKOSLOVENSKO - CESTOVNÝ INFORMÁTOR 2022 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Joma Travel, s.r.o. |
46961747 |
|
350,00 € |
09.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0324/21 |
poplatky za mobilné služby + internet |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
29,73 € |
09.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0323/21 |
za spotrebu el.energie za obdobie od 1.10.-31.10.2021, Zámocká H n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
24,13 € |
04.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0322/21 |
za spotrebu el.energie za obdobie o d1.10.-31.10.2021, Hlavná 86 PO |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
251,92 € |
04.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0330/21 |
poplatky za služby pevnej siete |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,20 € |
09.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0329/21 |
poplatky za služby pevnej siete - VBA prístup |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0328/21 |
poplatky za internet |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
09.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0327/21 |
poplatky za služby mobilnej siete |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,04 € |
09.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0326/21 |
služby pevnej siete - VBA prístup |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
18.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0325/21 |
poplatky za služby pevnej siete |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,34 € |
09.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |