0061/21 |
Náklady na ročný audit pracovnej zdravotnej služby |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Anna Kačmárová |
40551903 |
|
108,00 € |
08.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0062/21 |
Nákup 500 ks respirátorov FFP2 s certifikátom |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
BRAKON s.r.o. |
48220931 |
|
225,00 € |
09.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0066/21 |
Náklady na telefónne poplatky - mobily za obdobie od 1.2.2021 do 28.2.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,85 € |
09.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0065/21 |
Náklady na telefónne poplatky služby pevnej siete KM PO za obdobie od 01.03.2021 do 31.03.2021+ Magio internet |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,51 € |
09.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0064/21 |
Náklady na VBA prístup PO-PO za obdobie od 1.3.2021 do 31.3.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0063/21 |
Náklady na Magio internet za obdobie od 1.3.2021 do 31.3.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
09.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0071/21 |
Náklady na odber el.energie odb.miesto kaštieľ hanušovce nT za obdobie od 1.2.2021 do 28.2.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
346,19 € |
11.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0070/21 |
Náklady na odber el.energie odb.miesto kaštieľ Hanušovce nT za obdobie od 1.2.2021 do 28.2.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
55,15 € |
11.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0069/21 |
Náklady na odber el.energie odb.miesto KM PO, Hlavná 90 za obdobie od 1.2.2021 do 28.2.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
1 161,17 € |
11.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0068/21 |
Náklady na odber el.energie odb.miesto KM PO, Hlavná 86 za obdobie od 1.2.2021 do 28.2.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
2 440,15 € |
11.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0067/21 |
Náklady na odber el.energie odb.miesto KM PO, Hlavná 86 za obdobie od 1.2.2021 do 28.2.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
1 192,42 € |
11.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0072/21 |
Náklady na vodné a stočné odberné miesto Hanušovce nTopľou za obdobie od 4.9.2020 do 1.3.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. vodarenska spol |
36570460 |
|
167,34 € |
15.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0074/21 |
Náklady na telefónne poplatky pevná linka katieľ Hanušovce nT za obdobie od 1.2.2021 do 28.2.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,47 € |
15.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0073/21 |
Náklady na VBA prístup kaštieľ hanušovce n T za obdobie od1.3.2021 do 31.3.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
15.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0075/21 |
Náklady na opravu motorového vozidla Citroen Jumpy - oprava bŕzd a výmena ložiska |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
535,50 € |
15.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0076/21 |
pozaručný servis EZS - Hanušovce nad Topľou |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
FITTICH PREAL s.r.o. |
31668836 |
|
55,06 € |
18.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0078/21 |
predplatné časopis: Historický časopis, Pamiatky a múzea a Slovenský narodopis - KM Po. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
55,28 € |
29.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0077/21 |
predplatné časopis: Historický časopis, Pamiatky a múzea a Slovenský narodopis - Hanušovce n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
55,28 € |
29.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0079/21 |
prostriedok proti červotočom + doprava |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
WAD s.r.o. |
36751073 |
|
254,00 € |
30.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0082/21 |
Náklady na systémovú podporu MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
AutoCont |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0080/21 |
Náklady na bezpečnostnotechnickú službu a službu technika PO za obdobie od 1.3.2021 do 31.3.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Anna Kačmárová |
40551903 |
|
80,00 € |
01.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0081/21 |
Náklady na telefónne poplatky Orangemobilné telefóny za obdobie od 27.3.2021 do 26.4.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
27,22 € |
01.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0083/21 |
Nákladyna odber plynu odberné miesto OJ Kaštieľ Hanušovce nT za obdobie od 1.4.2021 do 30.4.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 511,00 € |
07.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0085/21 |
Náklady na služby pevnej siete VBA prístup PO-PO za obdobie od 1.4.2021 do 30.4.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0088/21 |
Náklady na mobilné siete za obdobie od 1.3.2021 do 31.3.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,53 € |
08.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0087/21 |
Náklady na internetové pripojenie za obdobie od 1.4.2021 do 30.4.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
08.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0086/21 |
Náklady na tel.poplatky |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
74,65 € |
08.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0084/21 |
Náklady na odber el.energie odb.miesto KM PO Ku Kumštu za obdobie od 1.4.2021 do 30.4.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
65,00 € |
08.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0089/21 |
Nákup stravných lístkov v počte 540 ks a v sume 4,80€/lístok za obdobie 04/2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
2 554,42 € |
09.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0091/21 |
Náklady na telefónne poplatky služby pevnej siete OJ kaštieľ Hanušovce nad Topľou za obdobie od 01.03.2021 - 31.03.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,58 € |
12.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |