0216/21 |
materiál na údržbu - Kaštieľ+h n/T. + 1 ks nádoba na KO+ 2 ks nádoby na separovaný odpad |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
261,09 € |
09.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0285/21 |
materiál na údržbu Kaštieľa v Hanušovciahc nad Topľou |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
137,48 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0248/21 |
materiál pre projekt č. MK-4278/2021-451 podľa dodacieho listu |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Katarína Pischel - REPROMA |
35274158 |
|
64,19 € |
03.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0405/21 |
metrážny kobere + montáž, obšívanie, manipulácia - účelová dotácia |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
MRK CONTRACT, s.r.o. |
36054852 |
|
3 998,54 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0051/21 |
Náklady na bezp.techn.službu a službu technika požiarnej ochrany za obdobie od 1.2.2021 do 28.2.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Anna Kačmárová |
40551903 |
|
80,00 € |
01.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0107/21 |
Náklady na bezp.technickú službu a služby technika PO za obdobie od 1.4.2021 do 30.4.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Anna Kačmárová |
40551903 |
|
80,00 € |
03.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0080/21 |
Náklady na bezpečnostnotechnickú službu a službu technika PO za obdobie od 1.3.2021 do 31.3.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Anna Kačmárová |
40551903 |
|
80,00 € |
01.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0014/21 |
Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto kaštieľ Hanušovce n Topĺou, Zámocká 151 za obdobie od 1.12.2020 do 31.12.2020 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
91,42 € |
15.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0097/21 |
Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto kaštieľ Hanušovce nT, za obdobie od 1.3.2021 do 31.3.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
25,60 € |
14.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0098/21 |
Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto kaštieľ Hanušovce nT, za obdobie od 1.3.2021 do 31.3.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
450,20 € |
14.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0012/21 |
Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto KM PO Hlavná 86, za obdobie od 1.12.2020 do 31.12.2020 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
1 121,70 € |
15.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0011/21 |
Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto KM PO Hlavná 86, za obdobie od 1.12.2020 do 31.12.2020 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
1 736,77 € |
15.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0095/21 |
Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto KM PO Hlavná 86, za obdobie od 1.3.2021 do 31.3.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
1 199,00 € |
14.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0094/21 |
Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto KM PO Hlavná 86, za obdobie od 1.3.2021 do 31.3.20210 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
2 633,67 € |
14.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0015/21 |
Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto KM PO Hlavná 90, za obdobie od 1.10.2020 do 31.10.2020 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
450,11 € |
15.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0013/21 |
Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto KM PO Hlavná 90, za obdobie od 1.12.2020 do 31.12.2020 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
601,56 € |
15.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0096/21 |
Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto KM PO Hlavná 90, za obdobie od 1.3.2021 do 31.3.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
1 061,21 € |
14.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0059/21 |
Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto KM PO Ku Kumštu, za obdobie od 1.3.2021 do 31.3.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
65,00 € |
05.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0023/21 |
Náklady na dodávku zemného plynu za odb.miesto kaštieľ HnT Zámocká 160 za obdobie od 1.1.2021 do 31.1.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 026,00 € |
18.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0093/21 |
Náklady na doméni Tripolitana za obdobie od 8.4.2021 do 8.4.2022 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
WebSupport |
36421928 |
|
88,60 € |
13.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0374/21 |
Náklady na graf.spracovanie s prípravou na tlač publ. "Rómsky svet cez objektív J.K.Fintického" FPU projekt č. 21-521-01664 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Marek Dzurica - BelMar |
37710346 |
|
1 050,00 € |
09.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0115/21 |
Náklady na internet za obdobie od 1.5.2021 do 31.5.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0087/21 |
Náklady na internetové pripojenie za obdobie od 1.4.2021 do 30.4.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
08.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0063/21 |
Náklady na Magio internet za obdobie od 1.3.2021 do 31.3.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
09.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0088/21 |
Náklady na mobilné siete za obdobie od 1.3.2021 do 31.3.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,53 € |
08.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0101/21 |
Náklady na novú verziu Magma HCM za obdobie od 1.4.2021 do 30.6.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
AutoCont |
36396222 |
|
25,49 € |
22.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0071/21 |
Náklady na odber el.energie odb.miesto kaštieľ hanušovce nT za obdobie od 1.2.2021 do 28.2.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
346,19 € |
11.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0070/21 |
Náklady na odber el.energie odb.miesto kaštieľ Hanušovce nT za obdobie od 1.2.2021 do 28.2.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
55,15 € |
11.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0084/21 |
Náklady na odber el.energie odb.miesto KM PO Ku Kumštu za obdobie od 1.4.2021 do 30.4.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
65,00 € |
08.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0068/21 |
Náklady na odber el.energie odb.miesto KM PO, Hlavná 86 za obdobie od 1.2.2021 do 28.2.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
2 440,15 € |
11.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |