Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0001/22 Náklady na distribúciu a dodávku el. energie za obdobie od 1.12.2021 do 31.12.2021 - odberné miesto KM Prešov, Hlavná 86 Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 1 058,83 € 07.01.2022 10.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0002/22 Náklady na distribúciu a dodávku el. energie za obdobie od 1.12.2021 do 31.12.2021 - odberné miesto KM Prešov, Hlavná 86 Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 2 282,04 € 07.01.2022 14.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0003/22 Náklady na distribúciu a dodávku el. energie za obdobie od 1.12.2021 do 31.12.2021 - odberné miesto KM PO Kaštieľ Hanušovce nTopľou Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 38,66 € 07.01.2022 10.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0004/22 Dobropis - náklady na distribúciu a dodávku el. energie za obdobie od 1.10.2021do 6.12.2021 - odberné miesto KM PO Ku Kumštu Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 -2,38 € 07.01.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0005/22 Náklady na distribúciu a dodávku el. energie za obdobie od 1.10.2021 do 31.12.2021 - odberné miesto KM Prešov, Kaštieľ hanušovce n Topľou, Zámocká 86Hlavná 86 Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 0,16 € 07.01.2022 10.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0006/22 Náklady na distribúciu a dodávku el. energie za obdobie od 1.12.2021 do 31.12.2021 - odberné miesto KM Prešov, Hlavná 86 Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 593,05 € 07.01.2022 14.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0007/22 Náklady na distribúciu a dodávku el. energie za obdobie od 1.12.2021 do 31.12.2021 - odberné miesto KM Prešov, Kaštieľ Hanušovce n Topľou, Zámocká Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 364,92 € 07.01.2022 14.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0008/22 Náklady na distribúciu a dodávku el. energie za obdobie od 1.1.2022 do 31.1.2022 - odberné miesto KM Prešov, Ku Kumštu Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 52,00 € 07.01.2022 25.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0009/22 Náklady na distribúciu a dodávku el. energie za obdobie od 1.11.202 do 31.1.2022 - odberné miesto KM Prešov Kaštieľ Hanušovce n Topľou Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 61,00 € 07.01.2022 25.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
001/22 Objednávame u Vás prevoz nábytku na trase Ľubovnianska knižnica, Letná 6,SL – Kaštieľ Hanušovce n/T dňa 10.1.2022 - hod. pristavenia 10,00 hod.v sume 230 EUR + 20% DPH. Úhrada konečnej faktúry. Krajské múzeum v Prešove 37781278 PEGASUS INTERNATIONAL, s.r.o. 47402997 0,00 € 10.01.2022 10.01.2022 Objednávka
0010/22 Náklady na zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb Krajské múzeum v Prešove 37781278 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 44,40 € 07.01.2022 25.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0011/22 Aktualizácia podstránok múzea na stránke www.muzeum.sk na obdobie kalendárneho roka 2022 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Ing. Milan Šoka 33861129 120,00 € 07.01.2022 25.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0011/23 BTS a služby technika PO Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 99,00 € 12.01.2022 27.01.2023 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0012/22 Náklady na právne služby - dokazovanie súdny spor PhDr.Tomášová + právne posúdenie zmluvy Vodný hrad Vranov nT Krajské múzeum v Prešove 37781278 JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. 47239573 240,00 € 07.01.2022 25.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0013/22 Bezpečnostno technická služba a služby technika PO Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 80,00 € 07.01.2022 25.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0014/22 Náklady na telefónne poplatky - mobilná sieť Krajské múzeum v Prešove 37781278 Orange Slovensko a.s. 35697270 30,09 € 07.01.2022 25.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0015/22 Náklady na služby pevnej siete VBA prístup PO-POna obdobie od 1.1.2022 do 31.1.2022 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 07.01.2022 25.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0016/22 Telekomunikačné poplatky - služby mobilnej siete za obdobie od 1.12.2021 do 31.12.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,74 € 07.01.2022 25.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0017/22 Náklady na služby pevnej siete - magio internet za obdobie od 1.1.2022 do 31.1.2022 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,50 € 07.01.2022 25.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0018/22 Náklady na služby pevnej siete - pevná linka KM PO za obdobie od 1.12.2021 do 31.12.2021 + magio internet XL za obdobie od 1.1.2022 do 31.1.2022 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 63,35 € 07.01.2022 25.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »