0001/22 |
Náklady na distribúciu a dodávku el. energie za obdobie od 1.12.2021 do 31.12.2021 - odberné miesto KM Prešov, Hlavná 86 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
1 058,83 € |
07.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0002/22 |
Náklady na distribúciu a dodávku el. energie za obdobie od 1.12.2021 do 31.12.2021 - odberné miesto KM Prešov, Hlavná 86 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
2 282,04 € |
07.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0003/22 |
Náklady na distribúciu a dodávku el. energie za obdobie od 1.12.2021 do 31.12.2021 - odberné miesto KM PO Kaštieľ Hanušovce nTopľou |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
38,66 € |
07.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0004/22 |
Dobropis - náklady na distribúciu a dodávku el. energie za obdobie od 1.10.2021do 6.12.2021 - odberné miesto KM PO Ku Kumštu |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
-2,38 € |
07.01.2022 |
|
|
23.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0005/22 |
Náklady na distribúciu a dodávku el. energie za obdobie od 1.10.2021 do 31.12.2021 - odberné miesto KM Prešov, Kaštieľ hanušovce n Topľou, Zámocká 86Hlavná 86 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
0,16 € |
07.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0006/22 |
Náklady na distribúciu a dodávku el. energie za obdobie od 1.12.2021 do 31.12.2021 - odberné miesto KM Prešov, Hlavná 86 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
593,05 € |
07.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0007/22 |
Náklady na distribúciu a dodávku el. energie za obdobie od 1.12.2021 do 31.12.2021 - odberné miesto KM Prešov, Kaštieľ Hanušovce n Topľou, Zámocká |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
364,92 € |
07.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0008/22 |
Náklady na distribúciu a dodávku el. energie za obdobie od 1.1.2022 do 31.1.2022 - odberné miesto KM Prešov, Ku Kumštu |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
52,00 € |
07.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0009/22 |
Náklady na distribúciu a dodávku el. energie za obdobie od 1.11.202 do 31.1.2022 - odberné miesto KM Prešov Kaštieľ Hanušovce n Topľou |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
61,00 € |
07.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
001/22 |
Objednávame u Vás prevoz nábytku na trase Ľubovnianska knižnica, Letná 6,SL – Kaštieľ
Hanušovce n/T dňa 10.1.2022 - hod. pristavenia 10,00 hod.v sume 230 EUR + 20% DPH. Úhrada konečnej faktúry. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
PEGASUS INTERNATIONAL, s.r.o. |
47402997 |
|
0,00 € |
10.01.2022 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
0010/22 |
Náklady na zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
44,40 € |
07.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0011/22 |
Aktualizácia podstránok múzea na stránke www.muzeum.sk na obdobie kalendárneho roka 2022 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Ing. Milan Šoka |
33861129 |
|
120,00 € |
07.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0011/23 |
BTS a služby technika PO |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Anna Kačmárová |
40551903 |
|
99,00 € |
12.01.2022 |
|
|
27.01.2023 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0012/22 |
Náklady na právne služby - dokazovanie súdny spor PhDr.Tomášová + právne posúdenie zmluvy Vodný hrad Vranov nT |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
240,00 € |
07.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0013/22 |
Bezpečnostno technická služba a služby technika PO |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Anna Kačmárová |
40551903 |
|
80,00 € |
07.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0014/22 |
Náklady na telefónne poplatky - mobilná sieť |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
30,09 € |
07.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0015/22 |
Náklady na služby pevnej siete VBA prístup PO-POna obdobie od 1.1.2022 do 31.1.2022 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0016/22 |
Telekomunikačné poplatky - služby mobilnej siete za obdobie od 1.12.2021 do 31.12.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,74 € |
07.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0017/22 |
Náklady na služby pevnej siete - magio internet za obdobie od 1.1.2022 do 31.1.2022 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
07.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0018/22 |
Náklady na služby pevnej siete - pevná linka KM PO za obdobie od 1.12.2021 do 31.12.2021 + magio internet XL za obdobie od 1.1.2022 do 31.1.2022 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,35 € |
07.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |