Objednávka č. 51/2025

Obstarávateľ
  • Názov: Šarišská galéria v Prešove
  • IČO: 37781268
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. art. Martin Kudla, ArtD.
  • Funkcia: riaditeľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 51/2025
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás sadu tonerov do tlačiarne XEROX 235 v celkovej sume 404,95 Eur s DPH (vrátane dopravy)
  • Dátum vyhotovenia: 19.09.2025
  • Celková hodnota: 404,95 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 20.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/25/0187 Tonery 1 ks black, 3 ks colour Šarišská galéria v Prešove 37781268 Ledum Kamara SK s. r. o. 48158836 404,94 € 25.09.2025 02.10.2025 Renáta Varzalyová Faktúra
Tlačiť