Faktúra č. DFK/19/0002
Obstarávateľ
- Názov: Šarišská galéria v Prešove
- IČO: 37781286
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK/19/0002
- Popis fakturovaného plnenia: Monitor ku kamerovému systému 656,40
- Dátum doručenia: 02.05.2019
- Celková hodnota: 656,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 08/2019
- Dátum zverejnenia: 18.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/2019 | Monitor pre kamerový systém - Samsung 55 s držiakom + montáž a inštalácia | Šarišská galéria v Prešove | 37781286 | AUTOCONT | 36393222 | 0,00 € | 30.04.2019 | 01.05.2019 | Objednávka |