Faktúra č. DFK/19/0002

Obstarávateľ
  • Názov: Šarišská galéria v Prešove
  • IČO: 37781286
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFK/19/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: Monitor ku kamerovému systému 656,40
  • Dátum doručenia: 02.05.2019
  • Celková hodnota: 656,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 08/2019
  • Dátum zverejnenia: 18.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
08/2019 Monitor pre kamerový systém - Samsung 55 s držiakom + montáž a inštalácia Šarišská galéria v Prešove 37781286 AUTOCONT 36393222 0,00 € 30.04.2019 01.05.2019 Objednávka
Tlačiť