Faktúra č. DFB/26/0131

Obstarávateľ
  • Názov: Šarišská galéria v Prešove
  • IČO: 37781268
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0131
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštal. práce - doplnenie zásuviek na napojenie kamier v objekte
  • Dátum doručenia: 03.07.2026
  • Celková hodnota: 136,23 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 43/2026
  • Dátum zverejnenia: 18.07.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
43/2026 Objednávame si u Vás doplnenie zásuviek na napojenie kamier v objekte Krajskej galérie v Prešove Šarišská galéria v Prešove 37781268 Jozef Konišovský 45274673 136,23 € 29.06.2026 30.06.2026 Mgr. art. Martin Kudla, ArtD. riaditeľ Objednávka
Tlačiť