Faktúra č. DFB/26/0047

Obstarávateľ
  • Názov: Šarišská galéria v Prešove
  • IČO: 37781268
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0047
  • Popis fakturovaného plnenia: Sada tonerov pre tlačiareň XEROX
  • Dátum doručenia: 13.03.2026
  • Celková hodnota: 394,83 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 16/2026
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
16/2026 Objednávame si u Vás sadu tonerov pre tlačiareň XEROX C235 Šarišská galéria v Prešove 37781268 PROLINK, s.r.o. 36407968 394,83 € 10.03.2026 11.03.2026 Mgr. art. Martin Kudla, ArtD. riaditeľ Objednávka
Tlačiť