DFB/22/0049 |
vyúčtovanie za energie 2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
|
-672,98 € |
14.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0018 |
údržba tlačiarne XEROX 1/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
6,61 € |
14.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0027 |
mobil zamestnanci 02/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
10,99 € |
09.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0031 |
údržba tlačiarne XEROX 1,2/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
11,32 € |
15.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0165 |
údržba tlačiarne XEROX 10/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
11,32 € |
07.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0016 |
mobil zamestnanci 01/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
12,59 € |
09.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0102 |
mobil zamestnanci 06/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
12,65 € |
11.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0196 |
údržba tlačiarne XEROX 12/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
12,71 € |
31.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0043 |
mobil zamestnanci 03/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
13,03 € |
12.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0058 |
mobil zamestnanci 04/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
13,03 € |
06.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0182 |
mobil zamestnanci 11/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
14,85 € |
12.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0004 |
internet 1/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
14,99 € |
13.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0017 |
internet 2/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
14,99 € |
14.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0030 |
internet 3/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
14,99 € |
14.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0047 |
internet 4/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
14,99 € |
13.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0059 |
internet 5/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
15,99 € |
13.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0077 |
internet 6/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
15,99 € |
14.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0103 |
internet 7/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
15,99 € |
11.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0121 |
internet 8/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
15,99 € |
11.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0130 |
internet 9/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
15,99 € |
08.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0157 |
internet 10/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
15,99 € |
11.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0170 |
internet 11/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
15,99 € |
10.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0184 |
internet 12/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
15,99 € |
13.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0156 |
údržba tlačiarne XEROX 9/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
16,03 € |
11.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0065 |
tepovanie stoličiek + kancel. kreslo |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
PhDr. Dana Rúrová - čisto v účtoch i doma |
51503913 |
|
17,00 € |
30.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0053 |
údržba tlačiarne XEROX 4/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
17,10 € |
04.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0131 |
údržba tlačiarne XEROX 8/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
17,12 € |
09.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0169 |
mobil zamestnanci 10/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,90 € |
10.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0115 |
údržba tlačiarne XEROX 7/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
19,09 € |
08.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0026 |
telefón 2/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,20 € |
08.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |