DFB/21/0058 |
oprava kávovaru |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
WiBaComp, s.r.o. (Opravakavovarov.sk) |
46924892 |
|
144,00 € |
10.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0076 |
Festival duchovnej piesne - vystúpenie FSS VORODAJ |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
VORODAJ O.Z. |
50597957 |
|
40,00 € |
07.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0013 |
stravné lístky 240x4 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
959,90 € |
22.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0036 |
stravné lístky 240x4 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
959,90 € |
27.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0050 |
stravné lístky 240x4 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
959,90 € |
26.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0093 |
stravné lístky 240x4 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
959,90 € |
23.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0117 |
stravné lístky 240x4 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
959,90 € |
28.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0140 |
stravné lístky 240x4 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
959,90 € |
25.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0152 |
stravné lístky 240x4 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
959,90 € |
17.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0061 |
Festival duchovnej piesne - vystúpenie SS Rosa |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Trio Rosa |
42383412 |
|
400,00 € |
27.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0109 |
Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - preprava FS VAGONÁR |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Tomáš Hačšák |
44038321 |
|
250,00 € |
09.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0155 |
tlač - zborník Babka,dedko2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
36478326 |
|
104,00 € |
21.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0048 |
DÚHA 2021 - tlač zborníka |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Tlačiareň Pavlovský, s.r.o. |
52205100 |
|
432,00 € |
11.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0105 |
Forbasy - vystúpenie FS Staroľubovňan |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
STAROĽUBOVŇAN - spolok priateľov folklóru, o.z. |
50042483 |
|
300,00 € |
27.08.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0020 |
výpis z registra exekúcií |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
|
6,60 € |
18.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0060 |
poplatok - výpis z registra exekúcií |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
|
6,60 € |
18.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0010 |
vucnet 2/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0009 |
telefón 1/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,66 € |
10.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0017 |
telefón 2/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,65 € |
10.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0016 |
vucnet 2/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0028 |
telefón 3/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,76 € |
12.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0027 |
vucnet 3/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0043 |
vucnet 4/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0042 |
telefón 4/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,40 € |
07.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0054 |
vucnet 5/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0053 |
telefón 5/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,37 € |
08.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0084 |
telefón 6/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,58 € |
12.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0083 |
vucnet 6/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0098 |
vucnet 7/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0097 |
telefón 7/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,16 € |
09.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |