DFB/21/0032 |
DÚHA - porota - výtvarná časť |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
3.GA s.r.o. |
36504882 |
|
350,00 € |
14.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0030 |
údržba tlačiarne XEROX |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
8,54 € |
14.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0033 |
Poetická Ľubovňa - tlač diplomov |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Ján Pavlovský |
43531041 |
|
26,45 € |
14.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0034 |
MAGMA - nové verzie 2. štvrťrok 2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
20.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0035 |
mobilný telefón XIAOMI REDMI 9 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
143,00 € |
22.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0036 |
stravné lístky 240x4 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
959,90 € |
27.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0037 |
Router TP-LINK Archer C6 AC |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
49,00 € |
27.04.2021 |
|
|
10.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0038 |
kancelársky papier, WIFI adaptér, adaptér konektor |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Comcas |
36494721 |
|
70,76 € |
30.04.2021 |
|
|
10.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0040 |
DÚHA 2021 - tlač diplomov |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Ján Pavlovský |
43531041 |
|
87,75 € |
03.05.2021 |
|
|
10.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0039 |
výkon zodpovednej osoby 5 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
03.05.2021 |
|
|
10.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0041 |
DÚHA 2021 - ceny |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
159,73 € |
05.05.2021 |
|
|
10.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0043 |
vucnet 4/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0042 |
telefón 4/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,40 € |
07.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0044 |
Nájom - priestory ĽOS - vyúčtovanie za energie 2020 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
|
-620,45 € |
07.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0045 |
údržba tlačiarne XEROX |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
9,84 € |
10.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0046 |
mobil zamestnanci 04/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
13,21 € |
11.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0048 |
DÚHA 2021 - tlač zborníka |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Tlačiareň Pavlovský, s.r.o. |
52205100 |
|
432,00 € |
11.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0047 |
servisná prehliadka - Citroen Berlingo SL 213BN |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
C-CAR s.r.o. AUTORIZOVANÝ SERVIS |
36488313 |
|
170,50 € |
11.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0049 |
internet 5/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
13,99 € |
12.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0050 |
stravné lístky 240x4 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
959,90 € |
26.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0051 |
Výstava - Deň Rómov - natáčanie a strih |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
150,00 € |
27.05.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0052 |
výkon zodpovednej osoby 6 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
01.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0054 |
vucnet 5/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0053 |
telefón 5/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,37 € |
08.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0055 |
mobil zamestnanci 05/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
28,15 € |
09.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0056 |
Taška s potlačou 300 ks |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Green Print s.r.o. |
46587993 |
|
175,44 € |
09.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0058 |
oprava kávovaru |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
WiBaComp, s.r.o. (Opravakavovarov.sk) |
46924892 |
|
144,00 € |
10.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0057 |
internet 6/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
13,99 € |
11.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0059 |
Festival duchovnej piesne - tlač |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Ján Pavlovský |
43531041 |
|
18,70 € |
15.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0060 |
poplatok - výpis z registra exekúcií |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
|
6,60 € |
18.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |