DFB/21/0119 |
Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - tlač - pozvánky, plagáty |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Ján Pavlovský |
43531041 |
|
127,50 € |
06.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0151 |
Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - vystúpenie FS Javorina Kolačkov |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Občianske združenie FSk Javorina |
42227984 |
|
200,00 € |
16.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0154 |
Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - vystúpenie FS Maguranka |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Folklórny súbor MAGURANKA |
37795597 |
|
250,00 € |
21.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0108 |
Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - vystúpenie FS VAGONÁR-POPRAD |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Folklórny súbor VAGONÁR-POPRAD |
37780859 |
|
400,00 € |
06.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0004 |
SPIN - RAP za rok 2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
13.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0006 |
SPIN - servisné práce 1.O. 2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0031 |
SPIN - servisné práce 2.O. 2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
14.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0079 |
SPIN - servisné práce 3.O. 2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
07.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0123 |
SPIN - servisné práce 4.O. 2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0005 |
SPIN - zverejňovanie na rok 2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
13.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0013 |
stravné lístky 240x4 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
959,90 € |
22.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0036 |
stravné lístky 240x4 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
959,90 € |
27.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0050 |
stravné lístky 240x4 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
959,90 € |
26.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0093 |
stravné lístky 240x4 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
959,90 € |
23.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0117 |
stravné lístky 240x4 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
959,90 € |
28.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0140 |
stravné lístky 240x4 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
959,90 € |
25.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0152 |
stravné lístky 240x4 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
959,90 € |
17.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0056 |
Taška s potlačou 300 ks |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Green Print s.r.o. |
46587993 |
|
175,44 € |
09.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0009 |
telefón 1/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,66 € |
10.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0133 |
telefón 10/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,24 € |
09.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0144 |
telefón 11/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,48 € |
08.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0163 |
telefón 12/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,24 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0017 |
telefón 2/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,65 € |
10.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0028 |
telefón 3/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,76 € |
12.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0042 |
telefón 4/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,40 € |
07.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0053 |
telefón 5/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,37 € |
08.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0084 |
telefón 6/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,58 € |
12.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0097 |
telefón 7/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,16 € |
09.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0110 |
telefón 8/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,08 € |
08.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0121 |
telefón 9/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,52 € |
08.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |