DFB/21/0080 |
MAGMA - systémová podpora 2.Q.2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0126 |
MAGMA - systémová podpora 3.Q.2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0018 |
mobil zamestnanci 02/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
10,69 € |
10.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0025 |
mobil zamestnanci 03/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
11,36 € |
12.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0046 |
mobil zamestnanci 04/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
13,21 € |
11.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0055 |
mobil zamestnanci 05/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
28,15 € |
09.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0082 |
mobil zamestnanci 06/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
32,07 € |
12.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0099 |
mobil zamestnanci 07/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
15,48 € |
11.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0112 |
mobil zamestnanci 08/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
34,71 € |
10.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0125 |
mobil zamestnanci 09/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
28,46 € |
12.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0011 |
mobil zamestnanci 1/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
10,77 € |
11.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0134 |
mobil zamestnanci 10/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,40 € |
10.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0146 |
mobil zamestnanci 11/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
12,60 € |
10.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0166 |
mobil zamestnanci 12/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
10,94 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0035 |
mobilný telefón XIAOMI REDMI 9 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
143,00 € |
22.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0044 |
Nájom - priestory ĽOS - vyúčtovanie za energie 2020 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
|
-620,45 € |
07.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0148 |
online beseda - Vianočné zvyky Slovákov v zahraničí dňa 10.12.2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
MKM Managment, s.r.o. |
51323630 |
|
100,00 € |
14.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0058 |
oprava kávovaru |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
WiBaComp, s.r.o. (Opravakavovarov.sk) |
46924892 |
|
144,00 € |
10.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0021 |
Poetická Ľubovňa - ceny - poukážky |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
195,00 € |
25.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0033 |
Poetická Ľubovňa - tlač diplomov |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Ján Pavlovský |
43531041 |
|
26,45 € |
14.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0060 |
poplatok - výpis z registra exekúcií |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
|
6,60 € |
18.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0139 |
poplatok za web stránku ĽOS |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Netix Solution, s.r.o. |
43783627 |
|
83,40 € |
25.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0037 |
Router TP-LINK Archer C6 AC |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
49,00 € |
27.04.2021 |
|
|
10.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0143 |
servis PC, Ins.Windows 10 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
201,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0047 |
servisná prehliadka - Citroen Berlingo SL 213BN |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
C-CAR s.r.o. AUTORIZOVANÝ SERVIS |
36488313 |
|
170,50 € |
11.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0159 |
Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - foto služba |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Mário Stašák - VIDMAX STUDIO |
33074968 |
|
100,00 € |
29.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0116 |
Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - moderovanie + scenár |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Aktívny život, o.z. |
42421080 |
|
150,00 € |
21.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0129 |
Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - preprava |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
DMM BUS s.r.o. |
50041991 |
|
120,00 € |
25.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0109 |
Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - preprava FS VAGONÁR |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Tomáš Hačšák |
44038321 |
|
250,00 € |
09.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0107 |
Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - strava a občerstvenie |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
PALMA PLUS, s.r.o. |
48255459 |
|
654,50 € |
06.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |