DFB/22/0169 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
322,06 € |
23.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
106/2022 |
Objednávame si u Vás nákup Xerox papiera, kancelárskych potrieb a materiál na kultúrno spoločenskú činnosť. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
36,34 € |
23.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Objednávka |
108/2022 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SĽ |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
270,00 € |
07.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
109/2022 |
Objednávame si u Vás nákup notebookov FUJITSU A3511, LCD 15,6" mat IPS 1920x1080 250cd, CPU i3-1115G4, RAM 8GB, HDD 512NVMe, TPM2.0, Windows 11 Pro SK |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
1 116,00 € |
07.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
107/2022 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
60,00 € |
07.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
110/2022 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
700,00 € |
07.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
111/2022 |
Objednávame si u Vás dopravné služby(prepravu osôb autobusom) na trase: SĽ, 17.novembra 5-sedlo Vabec-SĽ, Štúrova 3-Lesnícke sedlo-Červený Kláštor-SĽ, Štúrova 3 v rámci projektu "Krajina rozprávok, povestí a príbehov" - Európsky rok mládeže 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ján Mačuga - Jakubany 4 |
33084939 |
|
180,00 € |
12.09.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
112/2022 |
Objednávame si u Vás ubytovanie v dvoch izbách pre dve osoby na jednu noc od 15.09. do 16.09.2022 - Stonožkové čítanie 2022 - Spolufinancovanie
Ubytovaní: Stanislav Staško, Sidónia Féderová
|
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
GURMEN s.r.o. |
44025718 |
|
150,00 € |
12.09.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
110/2022 |
Objednávame si u Vás nákup notebookov FUJITSU A3511, LCD 15,6" mat IPS 1920x1080 250cd, CPU i3-1115G4, RAM 8GB, HDD 512NVMe, TPM2,0 Windows 11 Pro SK |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
1 164,00 € |
08.09.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
114/2022 |
Objednávame si u Vás divadelné predstavenie "Nech žije kráľ" a workshop "Výlet do renesancie" na kampaň Stonožkové čítanie 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Bc. Sidónia Féderová - FÉDER TEÁTER |
51240041 |
|
850,00 € |
14.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
113/2022 |
Objednávame si u Vás nákup na časopisy a noviny Slovenská pošta 10-12 rok 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
222,00 € |
13.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB/22/0179 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
236,05 € |
13.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0176 |
Služby VUC NET 09/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0175 |
Telefónne hovory 08/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,14 € |
09.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0174 |
Mobily 08/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
09.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0177 |
Servisné práce 08/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
300,00 € |
09.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0178 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, OOP rukavíc a údržbárskeho materiálu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
73,84 € |
09.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0180 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
634,83 € |
13.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0173 |
Elektrická energia 08/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
187,61 € |
09.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0181 |
Internet 09/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
13.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |