Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFB/24/0037 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU Ľubovnianska knižnica 37781243 IKAR, a.s. 00678856 1 255,45 € 05.02.2024 07.02.2024 Mária Hricková Faktúra
028/2024 Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických prostriedkov a údržbárskeho materiálu. Ľubovnianska knižnica 37781243 Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 31280641 150,00 € 08.02.2024 08.02.2024 Objednávka
DFB/24/0042 Služby VUC NET 02/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.02.2024 14.02.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0041 Telefónne hovory 01/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,03 € 09.02.2024 14.02.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0040 Mobily 01/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,23 € 09.02.2024 14.02.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0039 Servisné práce 01/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 43187641 348,00 € 09.02.2024 14.02.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0038 Nákup OOPP - prac. odev a obuv - p. Pristášová Ľubovnianska knižnica 37781243 Janka Mišenková - BUSHLION 43714455 56,10 € 09.02.2024 14.02.2024 Mária Hricková Faktúra
029/2024 Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov. Ľubovnianska knižnica 37781243 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 950,00 € 19.02.2024 19.02.2024 Objednávka
DFB/24/0044 Elektrická energia 01/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 280,24 € 15.02.2024 19.02.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0043 Internet 02/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Prvá internetová s.r.o. 35849487 139,00 € 15.02.2024 19.02.2024 Mária Hricková Faktúra
030/2024 Objednávame si u Vás článok do Ľubovnianskych novín - FPU "Múzovačky" - spolufinancovanie Ľubovnianska knižnica 37781243 Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 36477206 90,00 € 22.02.2024 22.02.2024 Objednávka
031/2024 Objednávame si u Vás nákup občerstvenia pre lektorov v rámci projektu z FPU "Múzovačky" - spolufinancovanie Ľubovnianska knižnica 37781243 MARIANNA NOVA s. r. o. 52117871 80,00 € 22.02.2024 22.02.2024 Objednávka
DFB/24/0045 Nákup stravných lístkov Ľubovnianska knižnica 37781243 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 950,00 € 22.02.2024 23.02.2024 Mária Hricková Faktúra
032/2024 Objednávame si u Vás článok do Ľubovnianskych novín - FPU "Múzovačky" Ľubovnianska knižnica 37781243 Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 36477206 90,00 € 27.02.2024 27.02.2024 Objednávka
033/2024 Objednávame si u Vás opravu Reproduktorov SOLTON Ľubovnianska knižnica 37781243 SL-ElektroMobile s.r.o. 50774832 300,00 € 29.02.2024 04.03.2024 Objednávka
034/2024 Objednávame si u Vás besedu Rocková poézia na cestách s Martinom Sarvašom Ľubovnianska knižnica 37781243 Zväz autorov a interpretov populárnej hudby 45759448 70,00 € 04.03.2024 05.03.2024 Objednávka
035/2024 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU Ľubovnianska knižnica 37781243 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 950,00 € 04.03.2024 05.03.2024 Objednávka
036/2024 Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Ľubovnianska knižnica 37781243 Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 31280641 40,00 € 05.03.2024 05.03.2024 Objednávka
037/2024 Objednávame si u Vás nákup materiálu na workshopy - FPU "Múzovačky" Ľubovnianska knižnica 37781243 Zenit, v.o.s. 31719058 300,00 € 05.03.2024 05.03.2024 Objednávka
038/2024 Objednávame si u Vás nákup elektrického prietokového ohrievača. Ľubovnianska knižnica 37781243 Jozef Pristáš 33068771 285,00 € 07.03.2024 07.03.2024 Objednávka
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »