DFB/22/0225 |
Mobily 10/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
09.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0222 |
Servisné práce 10/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
300,00 € |
09.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0224 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
15,77 € |
09.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0228 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
827,70 € |
09.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0223 |
Elektrická energia 10/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
215,80 € |
09.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
138/2022 |
Objednávame si u Vás nákup dielenského a údržbárskeho materiálu. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
30,00 € |
04.11.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
139/2022 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
850,00 € |
04.11.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
137/2022 |
Objednávame si u Vás nábytok na oddelenie pre mládež v dekore Javor a elektrická vstavanú zásuvku |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Drevovýroba ATYP - Peter Horaj |
33082464 |
|
558,00 € |
03.11.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Objednávka |
136/2022 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
50,00 € |
02.11.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB/22/0220 |
Služby PO a BOZP 10/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
02.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0221 |
Ubytovanie pre jednu osobu na dve noci od 24.10.2022 do 26.10.2022, ubytovaná Klára Smolíková - Stonožkové čítanie 2022 - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
GURMEN s.r.o. |
44025718 |
|
150,00 € |
02.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0218 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 100,00 € |
27.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0219 |
Výroba Roll-upu v rámci programu " Krajina , rozprávok, povestí a príbehov - Európsky rok mládeže 2022 " |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Dávid Hanzely - DAVO advertising |
47335432 |
|
72,00 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0217 |
Nákup jednostranných regálov, zástenných regálov k radiátorom, šatňovej zásteny, úložného priestoru a kaskádového sedenia - projekt FPU " Nový dizajn - mladým " - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Drevovýroba ATYP - Peter Horaj |
33082464 |
|
2 230,00 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0216 |
Nákup obojstranných a jednostranných regálov, regálov s úložným priestorom, vajbu, šatníkových skriniek, kontajnerov a stolíka ku vajbu - projekt FPU "Nový dizajn - mladým " |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Drevovýroba ATYP - Peter Horaj |
33082464 |
|
7 000,00 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0215 |
Účastnícky poplatok na konferencii "Knihovny součastnosti " - Olomouc |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Sdružení knihoven ČR |
70282170 |
|
170,00 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0212 |
Preprava osôb autobusom na trase SĽ, Spojená škola, Jarmočná 108 SĽ - Červený Kláštor a späť v rámci projektu "Krajina rozprávok, povestí a príbehov - Európsky rok mládeže 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ján Mačuga - Jakubany 4 |
33084939 |
|
150,00 € |
25.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0214 |
Návrh a tlač plagátov na kampaň Stonožkové čítanie 2022 - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Dávid Hanzely - DAVO advertising |
47335432 |
|
50,00 € |
25.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/22/0213 |
Tlač posterov a pracovných listov k výstave Komenský v komikse na kampaň Stonožkové čítanie 2022 - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Dávid Hanzely - DAVO advertising |
47335432 |
|
150,00 € |
25.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
135/2022 |
Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 100,00 € |
24.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Objednávka |