Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
110/24 Umelecké vystúpenie počas akcie "Otvorenie letnej turistickej sezóny" dňa 05.05.2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 Mgr. Tomáš Buranovský 1083791060 1 700,00 € 13.05.2024 16.05.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
106/24 Kúzelnícka show počas akcie "Otvorenie letnej turistickej sezóny" dňa 05.05.2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 Pegas Magic 44139322 500,00 € 13.05.2024 16.05.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
108/24 Gravírovanie orientačných tabúľ na Kežmarskom hrade Múzeum v Kežmarku 37781227 Pavol Mikulášik - Empire 40129411 611,64 € 13.05.2024 16.05.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
109/24 Dotlač propagačnej brožúry v anglickom jazyku 1000ks Múzeum v Kežmarku 37781227 Tlačiareň Kežmarok GG 45691312 725,04 € 13.05.2024 16.05.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
107/24 Predaj komis. tovaru - 0 Euro Souvenir 2023 - Kežmarský hrad za 04/2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 Nunofia, s.r.o. 48170160 40,50 € 13.05.2024 16.05.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
104/24 Šermiarske vystúpenie počas akcie "Otvorenie letnej turistickej sezóny" dňa 05.05.2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 Skupina historického šermu Taurus Ater 36146544 600,00 € 06.05.2024 14.05.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
105/24 Tovar na predaj - knihy "Dejiny Nemcov na Spiši", "Geschichte der Deutschen in der Zips" Múzeum v Kežmarku 37781227 Múzeum Spiša 31297927 200,00 € 07.05.2024 14.05.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
101/24 Internet za 05/2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 HGdata s.r.o. 36852252 18,00 € 06.05.2024 14.05.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
096/24 Nákup maliarskych potrieb za 04/2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 Bjalončík-Farby-Laky-Drogéria 35215895 610,30 € 06.05.2024 14.05.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
099/24 Tlač/kópie za 04/2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 XEROX LIMITED, o.z. 30814677 178,16 € 06.05.2024 14.05.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
100/24 Nájomné za multifunkčné zariadenie AltaLink za 05/2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 XEROX LIMITED, o.z. 30814677 125,39 € 06.05.2024 14.05.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
097/24 Mobily za 04/2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 Slovak Telekom 35763469 65,77 € 06.05.2024 14.05.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
098/24 Hlasové služby za 04/2024 č. tf. 052/428007 Múzeum v Kežmarku 37781227 Slovak Telekom 35763469 62,18 € 06.05.2024 14.05.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
102/24 Hlasové služby za 04/2024 č. tf. 052/4524143, 4523526, 4522906 Múzeum v Kežmarku 37781227 Slovak Telekom 35763469 31,55 € 06.05.2024 14.05.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
103/24 VBA prístup za 04/2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 06.05.2024 14.05.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
094/24 Geodetické zameranie archeolog. výskumu , stavba: Obnova gymnázia v Kežmarku v Pamiatkovej rezervácii Kežmarok Múzeum v Kežmarku 37781227 Geodézia- O.M. Ing. O. Mlynarčíková 40124037 450,00 € 02.05.2024 07.05.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
091/24 Zemný plyn za 05/2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 833,00 € 02.05.2024 07.05.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
093/24 Obojstranná tlač propagačných letákov 10 000ks Múzeum v Kežmarku 37781227 BEST MEDIA 08 spol.s.r.o 43967388 234,84 € 02.05.2024 07.05.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
089/24 Nákup kancelárskych potrieb za 04/2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 LUSILA s.r.o. 36485608 70,22 € 02.05.2024 07.05.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
092/24 Vzdelávanie komunikačných zručností lektorov pred letnou turistickou sezónou (14 osôb) Múzeum v Kežmarku 37781227 Mgr. Viera Veronika Fitzeková - Prima Media Prešov 40150437 500,00 € 02.05.2024 07.05.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
095/24 Predaj komis. tovaru za obd. od I. - IV./2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 Toman a Toman 65887654 80,00 € 02.05.2024 07.05.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
090/24 Výkon zodpovednej osoby za 05/2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 42,00 € 02.05.2024 07.05.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
088/24 Pranie a prenájom rohoží za obd. od 25.03.2024 - 21.04.2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 Lindstrom 35742364 50,56 € 26.04.2024 03.05.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
082/24 Elektrina za 03/2024 - bašta Múzeum v Kežmarku 37781227 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 16,58 € 12.04.2024 17.04.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
083/24 Elektrina za 03/2024 - vináreň Múzeum v Kežmarku 37781227 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 20,72 € 12.04.2024 17.04.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
084/24 Elektrina za 03/2024 - hrad Múzeum v Kežmarku 37781227 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 3 586,96 € 12.04.2024 17.04.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
085/24 Elektrina za 03/24 - MUDr. Alexandra 11 Múzeum v Kežmarku 37781227 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 440,45 € 12.04.2024 17.04.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
086/24 Elektrina za 03/24 - Hlavné námestie 55 Múzeum v Kežmarku 37781227 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 81,53 € 12.04.2024 17.04.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
087/24 Štvrťročná revizía el. požiarnej signalizácie EPS Múzeum v Kežmarku 37781227 Kelcom International 31687342 147,00 € 12.04.2024 17.04.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
079/24 Služby poskytnuté počas porady ekonómov v dňoch od 08. - 09.04.2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 108,00 € 11.04.2024 17.04.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
1 2 3 4 5 »