Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
081/24 Nové verzie Magma HCM za II.Q/2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 17.04.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
007/24 Nové verzie Magma HCM za I.Q/2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 10.01.2024 12.01.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
065/24 Systémová podpora MAGMA HCM za I.Q 2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 17.04.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
064/24 Servisné práce za II.Q 2024, rozsah služby č. 1 Múzeum v Kežmarku 37781227 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 03.04.2024 17.04.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
006/24 Rozsah služby č. 2, RAP za rok 2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 Asseco Solutions,a.s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 11.01.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
011/24 Online školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie dňa 22.01.2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 Asseco Solutions,a.s. 00602311 71,70 € 25.01.2024 01.02.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
008/24 Rozsah služby č. 1 za I.Q/2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 23.01.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
002/24 Modul Zverejňovanie na rok 2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 Asseco Solutions,a.s. 00602311 26,88 € 04.01.2024 08.01.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
078/24 Maliarske potreby za 03/2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 Bjalončík-Farby-Laky-Drogéria 35215895 121,22 € 05.04.2024 17.04.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
031/24 Zapožičanie 10 ks rekošntruovaných dobových odevov z 19.-teho stor. s figurínami na obd. od 6.11.2023 - 30.01.2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 Fundacja Nomina Rosae 7343039169 900,00 € 04.03.2024 09.03.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
059/24 Kúpa rekonštruovaného dámskeho odevu z pol. 19. stor. do expozície hradu Múzeum v Kežmarku 37781227 Fundacja Nomina Rosae 7343039169 250,00 € 27.03.2024 04.04.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
004/24 Internet za 01/2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 HGdata s.r.o. 36852252 18,00 € 04.01.2024 08.01.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
020/24 Internet za 02/2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 HGdata s.r.o. 36852252 18,00 € 07.02.2024 10.02.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
038/24 Internet za 03/2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 HGdata s.r.o. 36852252 18,00 € 07.03.2024 14.03.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
073/24 Internet za 04/2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 HGdata s.r.o. 36852252 18,00 € 05.04.2024 17.04.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
005/24 Aktualizácia podstránok na www.muzeum.sk na rok 2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 Ing. Milan Šoka 33861129 120,00 € 04.01.2024 08.01.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
392/23 Nákup kancelárskych potrieb za 12/2023 Múzeum v Kežmarku 37781227 Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura 31252257 185,22 € 08.01.2024 11.01.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
087/24 Štvrťročná revizía el. požiarnej signalizácie EPS Múzeum v Kežmarku 37781227 Kelcom International 31687342 147,00 € 12.04.2024 17.04.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
013/24 Servisné práce alarmového systému v objekte Múzeum v Kežmarku - hrad, Meštiansky dom na ul. Dr. Alexandra11 - inštalácia Múzeum v Kežmarku 37781227 Kelcom International 31687342 140,70 € 30.01.2024 08.02.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
063/24 Pranie a prenájom rohoží za obd. od 26.02. - 24.03.2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 Lindstrom 35742364 54,86 € 03.04.2024 17.04.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
032/24 Pranie a prenájom rohoží za 02/2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 Lindstrom 35742364 65,17 € 04.03.2024 09.03.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
390/23 Pranie a prenájom rohoží za obd. od 04.12. -31.12.2023 Múzeum v Kežmarku 37781227 Lindstrom 35742364 50,89 € 04.01.2024 08.01.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
023/24 Pranie a prenájom rohoží za 01/2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 Lindstrom 35742364 50,56 € 07.02.2024 10.02.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
060/24 Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 LIVONEC SK 48121347 108,00 € 03.04.2024 17.04.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
025/24 Kurz 1. pomoci dňa 24.01.2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 LIVONEC SK 48121347 42,00 € 12.02.2024 15.02.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
074/24 Nákup kancelárskych potrieb Múzeum v Kežmarku 37781227 LUSILA s.r.o. 36485608 246,82 € 05.04.2024 17.04.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
056/24 Nákup drogérie a čistiacich prostriedkov do zásob Múzeum v Kežmarku 37781227 LUSILA s.r.o. 36485608 1 925,80 € 25.03.2024 28.03.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
035/24 Nákup kancelárskych potrieb za 02/2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 LUSILA s.r.o. 36485608 226,69 € 06.03.2024 14.03.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
036/24 Nákup batérií za 02/2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 LUSILA s.r.o. 36485608 26,60 € 06.03.2024 14.03.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
057/24 Prenájom časti oplotenia FŠ - dvoch krúhových výrezov Múzeum v Kežmarku 37781227 Mesto Kežmarok 00326283 100,00 € 26.03.2024 04.04.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
1 2 3 4 »