171/24 |
Hlasové služby za 06/2024 č. tf. 052/4524143, 4523526, 4522906 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
31,58 € |
04.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
172/24 |
Mobily za 06/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,28 € |
04.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
168/24 |
Maliarske potreby za 06/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Bjalončík-Farby-Laky-Drogéria |
35215895 |
|
464,33 € |
03.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
166/24 |
Prenájom multifunkčného zariadenia AltaLink za 07/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
XEROX LIMITED, o.z. |
30814677 |
|
125,39 € |
03.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
167/24 |
Tlač/kópie za 06/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
XEROX LIMITED, o.z. |
30814677 |
|
64,76 € |
03.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
160/24 |
Zemný plyn za 07/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
833,00 € |
01.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
162/24 |
Vodné, stočné, zrážky za obd. od 16.3. - 13.5.2024 Hlavné námestie 55 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
131,63 € |
01.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
163/24 |
Vodné, stočné, zrážky za obd. od 21.3. - 13.5.2024 - hrad |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
375,49 € |
01.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
158/24 |
Nákup kancelárskych potrieb za 06/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
|
183,48 € |
01.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
159/24 |
Nákup hygienických a čiastiacich prostriedkov za 06/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
|
95,46 € |
01.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
161/24 |
Nákup líšt |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Bjalončík-Farby-Laky-Drogéria |
35215895 |
|
72,31 € |
01.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
164/24 |
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
LIVONEC SK |
48121347 |
|
108,00 € |
01.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
165/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
01.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
156/24 |
Vodné, stočné, zrážky za obd. od 21.3.-13.5.2024 - hrad |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
674,03 € |
27.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
157/24 |
Vodné, stočné, zrážky za obd. od 21.3. - 13.5.2024 - Dr. Alexandra 11 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
37,67 € |
27.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
155/24 |
Predaj kom. tovaru - žetóny 100ks |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Mestské kultúrne stredisko Kežmarok |
00352179 |
|
240,00 € |
26.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
153/24 |
Predplatné odborného mesačníka Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále na rok 2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Poradca s.r.o |
36371271 |
|
124,00 € |
21.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
154/24 |
Oprava a servis el. zariadení a inštalácie s dodávkou mat. v objektoch Múzea v Kežmarku |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Stanislav Turcer - ELEX TURCER |
10720766 |
|
593,52 € |
21.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
152/24 |
Konzultačné služby k procesom verejného obstarávania |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Mgr. Ľubica Straková |
52210740 |
|
350,00 € |
21.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
150/24 |
Štvrťročná revízia EPS v objekte Múzeum bytovej kultúry a ročná revízia alarmového systému v hrade |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Kelcom International |
31687342 |
|
480,08 € |
19.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
151/24 |
Koberec do kancelárie NAVAS 140/200cm |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Bargertex s. r. o. |
53006470 |
|
47,98 € |
19.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
145/24 |
Elektrina za 05/2024 MUDr. Alexandra 11 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
186,60 € |
18.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
146/24 |
Elektrina za 05/2024 - bašta |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
16,58 € |
18.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
147/24 |
Elektrina za 05/2024 - Hlavné námestie 55 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
64,28 € |
18.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
148/24 |
Elektrina za 05/2024 - hrad |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 771,46 € |
18.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
149/24 |
Elektrina za 05/2024 - vináreň |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
116,22 € |
18.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
144/24 |
Tlač vstupeniek 60 blokov po 100 listov |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Tlačiareň Kežmarok GG |
45691312 |
|
131,46 € |
18.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
142/24 |
Prenájom multifunkčného zariadenia AltaLink za 06/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
XEROX LIMITED, o.z. |
30814677 |
|
125,39 € |
06.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
143/24 |
Tlač/kópie za 05/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
XEROX LIMITED, o.z. |
30814677 |
|
86,22 € |
06.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
141/24 |
iPhone 15 128GB Blue |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
311,92 € |
06.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |