068/24 |
Hlasové služby za 03/2024 č. tf. 052/4524143, 4523526,4522906 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
32,03 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
069/24 |
Hlasové služby za 03/2024 č. tf. 052/428007 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
62,18 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
070/24 |
VBA prístup za 03/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
062/24 |
Zemný plyn za 04/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
833,00 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
066/24 |
Vodné, stočné, zrážky za obd. od 08.12.2023 - 15.03.2024 Hlavné námestie 55 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
148,33 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
063/24 |
Pranie a prenájom rohoží za obd. od 26.02. - 24.03.2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Lindstrom |
35742364 |
|
54,86 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
060/24 |
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
LIVONEC SK |
48121347 |
|
108,00 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
065/24 |
Systémová podpora MAGMA HCM za I.Q 2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
064/24 |
Servisné práce za II.Q 2024, rozsah služby č. 1 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
061/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
088/24 |
Pranie a prenájom rohoží za obd. od 25.03.2024 - 21.04.2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Lindstrom |
35742364 |
|
50,56 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
094/24 |
Geodetické zameranie archeolog. výskumu , stavba: Obnova gymnázia v Kežmarku v Pamiatkovej rezervácii Kežmarok |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Geodézia- O.M. Ing. O. Mlynarčíková |
40124037 |
|
450,00 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
091/24 |
Zemný plyn za 05/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
833,00 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
093/24 |
Obojstranná tlač propagačných letákov 10 000ks |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
BEST MEDIA 08 spol.s.r.o |
43967388 |
|
234,84 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
089/24 |
Nákup kancelárskych potrieb za 04/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
|
70,22 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
092/24 |
Vzdelávanie komunikačných zručností lektorov pred letnou turistickou sezónou (14 osôb) |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Mgr. Viera Veronika Fitzeková - Prima Media Prešov |
40150437 |
|
500,00 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
095/24 |
Predaj komis. tovaru za obd. od I. - IV./2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Toman a Toman |
65887654 |
|
80,00 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
090/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 05/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
104/24 |
Šermiarske vystúpenie počas akcie "Otvorenie letnej turistickej sezóny" dňa 05.05.2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Skupina historického šermu Taurus Ater |
36146544 |
|
600,00 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
105/24 |
Tovar na predaj - knihy "Dejiny Nemcov na Spiši", "Geschichte der Deutschen in der Zips" |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Múzeum Spiša |
31297927 |
|
200,00 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
101/24 |
Internet za 05/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
HGdata s.r.o. |
36852252 |
|
18,00 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
096/24 |
Nákup maliarskych potrieb za 04/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Bjalončík-Farby-Laky-Drogéria |
35215895 |
|
610,30 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
099/24 |
Tlač/kópie za 04/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
XEROX LIMITED, o.z. |
30814677 |
|
178,16 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
100/24 |
Nájomné za multifunkčné zariadenie AltaLink za 05/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
XEROX LIMITED, o.z. |
30814677 |
|
125,39 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
097/24 |
Mobily za 04/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
65,77 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
098/24 |
Hlasové služby za 04/2024 č. tf. 052/428007 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
62,18 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
102/24 |
Hlasové služby za 04/2024 č. tf. 052/4524143, 4523526, 4522906 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
31,55 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
103/24 |
VBA prístup za 04/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
110/24 |
Umelecké vystúpenie počas akcie "Otvorenie letnej turistickej sezóny" dňa 05.05.2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Mgr. Tomáš Buranovský |
1083791060 |
|
1 700,00 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
106/24 |
Kúzelnícka show počas akcie "Otvorenie letnej turistickej sezóny" dňa 05.05.2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Pegas Magic |
44139322 |
|
500,00 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |