065/24 |
Systémová podpora MAGMA HCM za I.Q 2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
072/24 |
Tlač/ kópie za 03/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
XEROX LIMITED, o.z. |
30814677 |
|
56,90 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
014/24 |
Tlač/kópie za 01/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
XEROX LIMITED, o.z. |
30814677 |
|
109,56 € |
07.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
039/24 |
Tlač/kópie za 02/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
XEROX LIMITED, o.z. |
30814677 |
|
47,15 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
099/24 |
Tlač/kópie za 04/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
XEROX LIMITED, o.z. |
30814677 |
|
178,16 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
391/23 |
Tlač/kópie za 12/2023 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
XEROX LIMITED, o.z. |
30814677 |
|
44,11 € |
04.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
048/24 |
Tovar na predaj - 20ks Hradný pas |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
TATRAPLAN s.r.o. |
31600603 |
|
149,80 € |
11.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
012/24 |
Tovar na predaj - čokoláda suvenír 90g |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Zuzana Nehilová - ČOKODAR |
32938179 |
|
300,00 € |
30.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
105/24 |
Tovar na predaj - knihy "Dejiny Nemcov na Spiši", "Geschichte der Deutschen in der Zips" |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Múzeum Spiša |
31297927 |
|
200,00 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
110/24 |
Umelecké vystúpenie počas akcie "Otvorenie letnej turistickej sezóny" dňa 05.05.2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Mgr. Tomáš Buranovský |
1083791060 |
|
1 700,00 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
019/24 |
VBA prístup za 01/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
07.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
043/24 |
VBA prístup za 02/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
070/24 |
VBA prístup za 03/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
103/24 |
VBA prístup za 04/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
394/23 |
VBA prístup za 12/2023 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
055/24 |
Vodné, stočné, zrážky za obd. 6.12.2023-20.3.2024 MUDr. Alexandra 11 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
32,65 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
066/24 |
Vodné, stočné, zrážky za obd. od 08.12.2023 - 15.03.2024 Hlavné námestie 55 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
148,33 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
075/24 |
Vodné, stočné, zrážky za obd. od 7.12.2023 - 20.3.2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
192,80 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
058/24 |
Vodné, stočné, zrážky za obd. od 7.12.2023 - 25.01.2024 - hrad |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
772,38 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
001/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 01/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
04.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
021/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 02/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
07.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
034/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
04.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
061/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
090/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 05/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
046/24 |
Výrez 9 ks zrkadiel s rozmerom 60x40cm + pliešky so samolepkou a okom na zavesenie zrkadla |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
SKLENÁRSTVO-Peter Pisoň |
34629394 |
|
297,00 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
045/24 |
Výroba 5 ks výstavných panelov do expozície hradu |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
MK-Inteier s.r.o. |
36491039 |
|
643,79 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
092/24 |
Vzdelávanie komunikačných zručností lektorov pred letnou turistickou sezónou (14 osôb) |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Mgr. Viera Veronika Fitzeková - Prima Media Prešov |
40150437 |
|
500,00 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
060/24 |
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
LIVONEC SK |
48121347 |
|
108,00 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
031/24 |
Zapožičanie 10 ks rekošntruovaných dobových odevov z 19.-teho stor. s figurínami na obd. od 6.11.2023 - 30.01.2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Fundacja Nomina Rosae |
7343039169 |
|
900,00 € |
04.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
022/24 |
Zemný plyn za 02/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
833,00 € |
07.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |