Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
007/24 Nové verzie Magma HCM za I.Q/2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 10.01.2024 12.01.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
081/24 Nové verzie Magma HCM za II.Q/2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 17.04.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
093/24 Obojstranná tlač propagačných letákov 10 000ks Múzeum v Kežmarku 37781227 BEST MEDIA 08 spol.s.r.o 43967388 234,84 € 02.05.2024 07.05.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
011/24 Online školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie dňa 22.01.2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 Asseco Solutions,a.s. 00602311 71,70 € 25.01.2024 01.02.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
047/24 Oprava a servis el. zariadení v hrade a administratíve Múzeum v Kežmarku 37781227 Stanislav Turcer - ELEX TURCER 10720766 248,00 € 11.03.2024 15.03.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
023/24 Pranie a prenájom rohoží za 01/2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 Lindstrom 35742364 50,56 € 07.02.2024 10.02.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
032/24 Pranie a prenájom rohoží za 02/2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 Lindstrom 35742364 65,17 € 04.03.2024 09.03.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
390/23 Pranie a prenájom rohoží za obd. od 04.12. -31.12.2023 Múzeum v Kežmarku 37781227 Lindstrom 35742364 50,89 € 04.01.2024 08.01.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
088/24 Pranie a prenájom rohoží za obd. od 25.03.2024 - 21.04.2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 Lindstrom 35742364 50,56 € 26.04.2024 03.05.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
063/24 Pranie a prenájom rohoží za obd. od 26.02. - 24.03.2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 Lindstrom 35742364 54,86 € 03.04.2024 17.04.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
077/24 Predaj komis. tovaru - 0 Euro Souvenir 2023 - Kežmarský hrad 26ks Múzeum v Kežmarku 37781227 Nunofia, s.r.o. 48170160 58,50 € 05.04.2024 17.04.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
107/24 Predaj komis. tovaru - 0 Euro Souvenir 2023 - Kežmarský hrad za 04/2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 Nunofia, s.r.o. 48170160 40,50 € 13.05.2024 16.05.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
076/24 Predaj komis. tovaru - O Euro Souvenir 2023 - Kežmarský hrad 9ks Múzeum v Kežmarku 37781227 Nunofia, s.r.o. 48170160 20,25 € 05.04.2024 17.04.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
080/24 Predaj komis. tovaru za obd. II. - III./2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 Mgr.art. Katarína Cermanová 45676119 139,12 € 11.04.2024 17.04.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
095/24 Predaj komis. tovaru za obd. od I. - IV./2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 Toman a Toman 65887654 80,00 € 02.05.2024 07.05.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
024/24 Predaj komis. tovaru za obd. od IX. - XII./2023 Múzeum v Kežmarku 37781227 Mestské kultúrne stredisko Kežmarok 00352179 240,00 € 07.02.2024 10.02.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
009/24 Preddavok na zemný plyn za 01/2024 Hlavné námestie 55 Múzeum v Kežmarku 37781227 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 833,00 € 23.01.2024 26.01.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
037/24 Predplatné časopisu Múzeum na rok 2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 Slovenské národné múzeum 00164721 13,60 € 07.03.2024 14.03.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
397/23 Predplatné odb. časopisu Finančný spravodajca za rok 2023 Múzeum v Kežmarku 37781227 Poradca podnikateľa 31592503 32,03 € 12.01.2024 23.01.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
057/24 Prenájom časti oplotenia FŠ - dvoch krúhových výrezov Múzeum v Kežmarku 37781227 Mesto Kežmarok 00326283 100,00 € 26.03.2024 04.04.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
003/24 Prenájom multifunkčného zariadenia AltaLink za 01/2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 XEROX LIMITED, o.z. 30814677 125,39 € 04.01.2024 08.01.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
040/24 Prenájom multifunkčného zariadenia AltaLink za 03/2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 XEROX LIMITED, o.z. 30814677 125,39 € 07.03.2024 14.03.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
008/24 Rozsah služby č. 1 za I.Q/2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 23.01.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
006/24 Rozsah služby č. 2, RAP za rok 2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 Asseco Solutions,a.s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 11.01.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
104/24 Šermiarske vystúpenie počas akcie "Otvorenie letnej turistickej sezóny" dňa 05.05.2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 Skupina historického šermu Taurus Ater 36146544 600,00 € 06.05.2024 14.05.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
013/24 Servisné práce alarmového systému v objekte Múzeum v Kežmarku - hrad, Meštiansky dom na ul. Dr. Alexandra11 - inštalácia Múzeum v Kežmarku 37781227 Kelcom International 31687342 140,70 € 30.01.2024 08.02.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
064/24 Servisné práce za II.Q 2024, rozsah služby č. 1 Múzeum v Kežmarku 37781227 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 03.04.2024 17.04.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
079/24 Služby poskytnuté počas porady ekonómov v dňoch od 08. - 09.04.2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 108,00 € 11.04.2024 17.04.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
049/24 SMSFarm kredit na rok 2024 Múzeum v Kežmarku 37781227 VNET a.s. 35845007 200,00 € 12.03.2024 15.03.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
087/24 Štvrťročná revizía el. požiarnej signalizácie EPS Múzeum v Kežmarku 37781227 Kelcom International 31687342 147,00 € 12.04.2024 17.04.2024 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 »