Faktúra č. 002/25

Obstarávateľ
  • Názov: Múzeum v Kežmarku
  • IČO: 37781227
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 002/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Výkon zodpovednej osoby za 01/2025
  • Dátum doručenia: 07.01.2025
  • Celková hodnota: 43,05 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZO/2018A15679
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
033/25 Nákup kancelárskych potrieb za 02/2025 Múzeum v Kežmarku 37781227 LUSILA s.r.o. 36485608 1 266,20 € 19.02.2025 24.02.2025 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
048/25 Nákup čistiacich a hygienických potrieb za 02/2025 Múzeum v Kežmarku 37781227 LUSILA s.r.o. 36485608 736,67 € 07.03.2025 14.03.2025 Ing. Eva Dzurňáková Faktúra
Tlačiť