Faktúra č. 141/26

Obstarávateľ
  • Názov: Podtatranské osvetové stredisko v Poprade
  • IČO: 37781201
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 141/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Fakturujeme Vám za prepravné služby v dňoch 17-19.06. a 21.-22-6.2026 na 49.ZFS.
  • Dátum doručenia: 22.06.2026
  • Celková hodnota: 760,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2026065
  • Dátum zverejnenia: 15.07.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2026065 Objednávame si u Vás prepravu materiálu v dňoch 17.-19.6. a 21.-22.6.2026 na 49. ZFS. Dohodnutá odmena: 760€. Podtatranské osvetové stredisko v Poprade 37781201 Jozef Gorecký 41007301 760,00 € 28.05.2026 02.06.2026 Ing. Zuzana Homolová, PhD. poverený riaditeľ Objednávka
Tlačiť