Faktúra č. 073/26

Obstarávateľ
  • Názov: Podtatranská knižnica v Poprade
  • IČO: 37781189
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 073/26
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery do tlačiarne HP, CF540
  • Dátum doručenia: 25.02.2026
  • Celková hodnota: 111,93 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 039/2026/UETČ
  • Dátum zverejnenia: 03.03.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
039/2026/UETČ Tonery Podtatranská knižnica v Poprade 37781189 DATACOM-Ladislav Michlík 35112514 111,93 € 24.02.2026 26.02.2026 riaditeľ Objednávka
Tlačiť