Faktúra č. 032/19

Obstarávateľ
  • Názov: Podtatranská knižnica v Poprade
  • IČO: 37781189
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 032/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery
  • Dátum doručenia: 22.01.2019
  • Celková hodnota: 78,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 021/2019/UETČ
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
021/2019/UETČ Tonery Podtatranská knižnica v Poprade 37781189 DATACOM-Ladislav Michlík 35112514 78,00 € 14.01.2019 23.01.2019 Objednávka
Tlačiť